同學您好,如果可以的話,可以具體問下,大類一樣的話應該影響不大
老師,作為購買方已經抵扣開具紅字信息表的情況,信息表中填寫產品的稅收編碼和實際原票開具產品對應稅收編碼不一致有沒有關系,因為原發票是對方銷售方開具,我這邊并不清楚稅收編碼
老師,購買方已經抵扣申請開具紅字信息表的,信息表中填寫產品的稅收編碼和實際原票開具產品對應稅收編碼不一致有沒有影響,稅務局對這塊有沒有硬性要求?
老師,你好咨詢一個問題,我方是銷售方銷售成品油,開給對方的發票對方已抵扣,,對方開了紅字信息表我方導入時提示稅收分類編碼不可用,購買方沒有成品油的經營范圍
老師,我方是銷售方,銷售成品油,對方已拆扣,對方開的紅字信息表我方導入時,提示稅收分類編碼不可用,購買方沒有成品油的經營范圍,這種該怎么做啊?
老師好,對方公司開的21年的發票因為稅收編碼錯誤重新開了,我已經抵扣,我開給對方開具紅字信息表,對方重新開發票,我收到發票先負數做原來分錄,再重新做正數,已經抵扣過的增值稅怎么處理?怎么做賬?
老師,沒簽合同有收入就要交印花稅嗎?
老師,一般納稅人銷售稅率13%,進貨稅率也是13%,給客戶開票價稅合計1130,我算的是至少加8個點才不會虧 1130×(1+8%)=1220.4,最后向客戶收款,和給她開票價稅合計是不是這么多啊1220.4
我是我是總公司的股東,現在分公司轉我了一筆錢,這筆錢我要交個人所得稅嗎
外籍人股東分紅不用繳納個稅,如果外籍人辦理了中國永久居留證,這種情況分紅需要繳納個人所得稅嗎?
你好 賣桶裝水公司 需要開票 開票內容是桶裝水 開票的時候桶裝水大類是什么
你好 老師 個體工商戶 我的經營范圍是機械電氣設備制造 那我能開*勞務*類的發票嗎
你好老師,有兩個問題都是24年的賬 1.做賬未做價稅分離,收入為含稅收入(賬) 2,少報4萬收入,領導讓補到12月 上以兩個問題,一個是改報表,一個是改稅務,分別如何操作?
本月開具技術服務費(施工)29萬。6個點稅額16415。可以拿什么樣的進項抵扣呢,稅負率大概是多少正常
老師。請問低保的個人可以注冊個體戶嗎?核定個體戶有影響嗎,如果注冊了。會影響這個人享受不到低保嗎
老師您好,請教一下,公司是空調設備銷售及安裝,收入16萬,開進來成本票7萬,開進來的各種費用票很多,最終利潤是負數,像這種公司還要暫估成本開進來成本票嗎?
這個就擔心稅務局那邊不一致會有影響
您最好是問一下的,或者您提交試一下,如果不通過就說明有問題