你好!按規定必須是一致的,否則存在風險的。
老師,作為購買方已經抵扣開具紅字信息表的情況,信息表中填寫產品的稅收編碼和實際原票開具產品對應稅收編碼不一致有沒有關系,因為原發票是對方銷售方開具,我這邊并不清楚稅收編碼
老師,購買方已經抵扣申請開具紅字信息表的,信息表中填寫產品的稅收編碼和實際原票開具產品對應稅收編碼不一致有沒有影響,稅務局對這塊有沒有硬性要求?
老師,你好咨詢一個問題,我方是銷售方銷售成品油,開給對方的發票對方已抵扣,,對方開了紅字信息表我方導入時提示稅收分類編碼不可用,購買方沒有成品油的經營范圍
老師,我方是銷售方,銷售成品油,對方已拆扣,對方開的紅字信息表我方導入時,提示稅收分類編碼不可用,購買方沒有成品油的經營范圍,這種該怎么做啊?
老師,對方5.4號抵扣了我方開具的增值稅專用發票,5.10號業務終止了,5.11號我方開出了紅字信息表?正常情況下,對方抵扣了,是對方開具紅字信息表對嗎?我方當時開具了紅字信息表(我們以為只要我方能開具出紅字信息表,對方就沒有抵扣)實際對方已經抵扣了, 問,如果對方抵扣了,我方又開具出紅字信息表,這樣的情況下正數發票三聯(第一次開具的)和紅字信息表,和銷項負數三聯,這些是給對方會計還是給我
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
謝謝啦,我也是覺得不一致估計過不了稅務局那關,畢竟現在信息表都是連接稅務局系統的
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝