你好 其他應付款貸方
老師 你好,我想問一下資產負債表里的其他應付款是怎么得出的呢? 在資產負債表里能用公式得出嗎? 知道是取數據: 其他應付款貸方明細余額加其他應收款貸方明細余額 但是我的資產負債表里好像沒有其他應付款貸方明細余額和其他應收款貸方明細余額 這兩項數據。 所以我不太明白。
資產負債表中的其他應收款和其他應付款如何填列,其他應付款期末=其他應付貸方余額+其他應收貸方余額,如果其他應收只有借方余額,那是不是說資產負債表里的其他應付款期末數就=科目余額表的其他應付款余額
資產負債表里 其他應收款的貸方余額 等于 其他應付款的借方還是貸方
# 提問 #其他應付款貸方共6000一借方1000=5000貸方余額 請問資產負債表中其他應收和其他應付各是多少?謝謝
填寫資產負債表時,其他應付款如果是貸方余額就直接填貸方余額嗎?如果其他應付款是借方余額就需要重分類其他應付款的借方合計余額填其他應收款,其他應付款的貸方合計余額填其他應付款嗎
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,我想問問,稅務登記后,規定多長時間開基本戶嗎,而且開基本戶與零申報沒有什么關系吧
老師你好,我們收到電子商業匯票,對方的出票日是25.3.26,匯票到期日是9,但為什么3.26銀行就銀行收到呢
我想問一下小微型認定是同時滿足三個條件就不認定為小微了,還是其中一個
老師,那個不征稅收入怎么做企業所得稅申報,還有就是年度匯算清繳的時候怎么做
老師,我們是私立學校,2024年12底暫估12月工資20萬,2025年2月份實際發放11萬,等于多暫估成本8萬,12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應付工資20萬, 2025年2月實發11萬做分錄是 借 應付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現金 11萬分錄對不對 (不要推給郭老師回答)
老師,就是這個月預提一百萬費用,然后下個月做紅沖分錄,這樣可以嗎
集團公司單位有食堂,分公司打款給總公司,其中包含員工自己的食堂卡的費用和分公司單位承擔的食費都算分公司的應付職工福利費核算嗎,企業所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費和單位打給食堂的費用,都按工資薪酬總額的14%算福利費嗎
老師,這種是公司社保已經開戶了嗎