是的,是免征的企業所得稅。
技術開發合同500萬以內的免征企業所得稅,超過是減半征收嗎?雙軟企業可以免征增值稅和企業所得稅嗎
經濟法里,技術轉讓凈所得不超過500萬,免征企業所得稅是嗎
經濟法,技術轉讓服務不收增值稅 500萬以下不收企業所得稅,500萬以上部分減半征收所得稅 對嗎
老師,居民企業轉讓技術所有權所得不超過500萬元的免企業所得稅,超過500萬元部分減半征收企業所得稅,那如果我們公司有轉讓技術收入還有銷售商品,那是要分開申報企業所得稅嗎?所得稅申報怎么填寫?
老師,轉讓專利技術不超過500萬的免征,超過500萬的減半兒征收。在計算這個企業所得稅的時候,減半兒征收的這一部分是不是也應該按照適用的所得稅稅率去交企業所得稅?
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發票的從公司公戶走賬,不開發票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
小規模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現在賬本調整過來了,現在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整?匯算清繳調成本可以嗎?