同學(xué)你好 哪一年的呢
老師,問一下,就是一般納稅人的話,勾選發(fā)票里有不能抵扣的專票,但是還是要勾選認(rèn)證,然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。就是說不能有發(fā)票在里面。不管能不能抵扣都要勾選
勾選上面有很久之前對(duì)方開出的發(fā)票,但是我們都沒有收到發(fā)票,是做不抵扣勾選,還是做勾選后再進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師,我今天選抵扣勾選的話,對(duì)方供應(yīng)商有幾張發(fā)票沒有出現(xiàn)在抵扣平臺(tái)上,那要等到他們申報(bào)之后我再勾選嗎?我們這月抵扣額不夠,還是只要沒報(bào)稅可以再次勾選呢
外貿(mào)企業(yè),沒有國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù),但是每月也會(huì)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們沒有銷項(xiàng)發(fā)票,開的都是0稅的國(guó)外發(fā)票,那這種進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是勾選抵扣勾選,在進(jìn)行轉(zhuǎn)出,還是勾選不抵扣勾選會(huì)好些了
我們是醫(yī)院增值稅免稅,收到專票有進(jìn)項(xiàng)稅,在抵扣勾選時(shí),還要勾選抵扣嗎?勾選抵扣之后在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
在17、18、19都有的
那就直接轉(zhuǎn)出就行了
沒有收到發(fā)票,不能直接在勾選平臺(tái)上面做發(fā)票不抵扣勾選嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 還要制憑證,票不抵扣勾選不是很發(fā)票嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
同學(xué)你好 沒有收到發(fā)票不能抵扣
暈死 勾選平臺(tái)上面不是有不抵扣勾選的嘛
都可以 反正你不抵扣就行了