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我們公司是小規模納稅人 但是同時也有在開專票,不足起征點的時候 只收專票的稅費 普票部分是免稅的,這種情況下正常分錄是:借 未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營業外收入-稅收減免 但是實際繳的錢一般比開票稅額要多幾分錢,做賬的時候是不是必須要把幾分錢差額體現出來?是不是就是:借:借 未交增值稅(賬上專票稅金)、營業外支出-賬稅差異額 貸:銀行存款 借:未交增值稅 貸:營業外收入-稅收減免? 是不是必須這樣寫?吧0.05那一步寫出來/

我們公司是小規模納稅人 但是同時也有在開專票,不足起征點的時候 只收專票的稅費 普票部分是免稅的,這種情況下正常分錄是:借 未交增值稅  貸:銀行存款 貸:營業外收入-稅收減免
但是實際繳的錢一般比開票稅額要多幾分錢,做賬的時候是不是必須要把幾分錢差額體現出來?是不是就是:借:借 未交增值稅(賬上專票稅金)、營業外支出-賬稅差異額  貸:銀行存款  
借:未交增值稅 貸:營業外收入-稅收減免?

是不是必須這樣寫?吧0.05那一步寫出來/
2021-08-20 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-20 10:03

同學,你好,四舍五入引起的幾分的確是通過營業外收支做一下,上面做的對的

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相關問題討論
同學,你好,四舍五入引起的幾分的確是通過營業外收支做一下,上面做的對的
2021-08-20
您好,其實也不用的這是個稅差,減少你們的營業外收入也可以結果是一樣的。
2021-08-25
你好,是這樣做分錄才是 借:庫存現金/銀行存款??, 貸:主營業務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業外收入—增值稅減免? ? ?
2023-06-30
你好 ;? ? 你小規模應該沒有未交增值稅科目明細的;? 你只有應交稅費-應交增值稅科目的 ;? ? 專票部分 繳納增值稅。? ?普票部分 免征 ;你季末做賬 借應交稅費-應交增值稅? 貸銀行存款? ? ?營業外收入-稅收減免
2021-08-25
你好,直接一筆憑證,借應收賬款借銀行存款,貸主營業務收入。
2022-05-24
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