同學您好,您是物業公司,您的主營業務是物業費,保證金以后應該是需要退的,可以掛其他應付款--保證金里面。水電費屬于代扣代繳的嗎,有差額的可以開差額的發票的,清運費需要開票的,門禁和燃氣的具體是什么情況
商業管理公司,是區政府旗下子公司,國企,受托管理分公司的房產,維修,裝潢,還有安裝燃氣這些,金額不小,目前有針對工人的宿舍,還有商鋪 問題1對于宿舍這塊,我們是按月幾百塊,有短租有長租,根據工頭需要,我們還有個浴室,充值水費洗澡,房產也不是自己的,只負責管理,租房子一般都是收幾個月房租,票開的不一定及時,那么這塊收入我怎么賬務處理,增值稅和企業所得稅怎么申報?收入需要分月確認嗎?增值稅根據開票來,還是合同分批確認來?企業所得稅尼?代收的水電費我計入啥收入明細科目,怎么繳稅?公攤費用定額的,一年120.這個收入我怎么計入明細科目?怎么開票?增值稅企業所得稅怎么報?增值稅幾個點啥明目? 問題2還有商鋪,商鋪有合同一出租租幾年,前幾年免租,后面有收入,但現在不一定交,那么這個收入各年怎么確認,企業所得稅增值稅怎么報?我們租人家的成本票我們能及時取得?因為虧損居多?這個收入要是平攤到每年,要是造成繳稅咋辦?代收的水電費開啥票?
我們是商業管理公司,出租房屋和物業管理,收公攤能耗,電費,房子不是我們的,對外出租有商鋪有公寓類型的 問題一,公攤能耗是合同里約定的,按每間每月收取固定金額,這個之前我們問過稅審,稅審意見是我們主營是9個點的租賃,可以依據主營,公攤能耗收入按9個點收取,我們開票也是9個點開的這個沒問題吧 問題二我們有收電費,開具13個點銷售貨物發票,可是我們增值稅申報表附表一13貨物銷售額那里是灰色的填不了,13的服務和無形資產不動產是藍色的,是為啥尼?這家單位2年之前是個餐飲公司,后面改為商業管理公司,有些項目剛運營,售電這塊都9月才有開票 問題三租出的商戶籌開期間有收取商戶裝修水電費,現場管理,垃圾清運費用,都是未開票的,當時賬上確認收入是按去掉9個點來算的,這樣對嗎?不對的話,應該按哪個來,增值稅申報表怎么填?賬怎么調整
老師,我們現在收的費用有物業費,門禁可視對講系統,燃氣開戶點火及設施費、裝修垃圾清運費、裝修保證金、維修基金、水費、電費這些費用里哪些是必須要上的稅,各進什么科目啊
老師,請教您一個問題,物業公司還沒正式交房但是開始交房有收入產生,主要有如下收入產生: 預交半年管理服務費 門禁可視對講系統 燃氣開戶、點火費及設施費 裝修垃圾集中清運費 裝修保證金業主 裝修保證金(裝修公司) 本體維修金(交房管局)我該怎么做賬,我們是小規模納稅人,10月還沒交房的話如何報稅吶?
老師您好,我公司A集團旗下的一個小規模納稅人物業公司,老板說要將集團公司旗下其他公司負責承建的一個勞務建筑產業園里面 修建水井的費用讓我們物業公司來承擔, 但是由于水井是基礎建設里面的費用,物業公司承擔的話從稅務角度來說不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個消防系統維護保養的合同(合同金額6.4萬元)。 開票內容是:建筑服務*施工費 6.4萬元,開票備注欄是 消防系統維護費, 因為這個費用對于物業公司來說是大額費用(錢在收到發票的時候就給對方付了,(感覺記入長期待攤費用不合適)那我做賬務處理的時候應該把它記入什么科目呢?會計分錄怎么寫?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
門禁卡和天然氣設施
老師,水電費這塊我還不知道具體情況,我只是根據這個收費表收費,如果有差額我應該去哪里開什么票如何記賬吶?
那這些是怎么開票給您的,還是開給業主的
老師維修基金是交房房管局的是進其他應付款嗎?
裝修時收取的垃圾清運費應該進什么科目啊?
是的,維修基金是其他應付款的