同學你好 這個可以的
一個賬務的賬務,年前年后財務報表的期初余額都對不上,我接手后直接在后期調賬可以嗎,就是大概調一下
請問在編制第二年及以后的合并財務報表時,可以直接以本年年末的分別財務報表為基礎嗎(而不是調整合并財務報表的年初余額)?
老師您好,請問2022年申報了第四季度的財務報表,但是后面反結賬回去,調整了賬務。現在可以直接不修改,等2023年匯算清繳的時候,重新申報2022年度財務報表,然后2023年第一季度的財務報表期初數按照正確的填寫,可以嗎?
老師好,申報, 2022年的財務報表年報,從財務軟件里,導出來的資產負債表的年初和2021年資產負債表的年報的,期末余額數不一致,這種情況怎么解決呢? 在2021年12月一筆以前年度損益調整, 這個填時以哪個為準呢? 答過的老師請不要再接了!!!!不要再接了!!!
(CPA會計)老師,想請問一下,在編制同一控制下合并財務報表時,如果合并日在年中(如7月1日合并),在合并當年年末(第一年末)編抵損益分錄時,“年初未分配利潤”項目應該是用7月1日合并日的數據還是用1月1日期初的數據?
支付購買辦公室的防盜安全門入管理費用-辦公費合適嗎?
有一個辦公費3000未取得發票只有收據是不是做賬照樣做?借辦公費 只是匯算清繳調減辦公費3000
去年12月多計提了幾分錢的工資,影響匯算清繳嗎,怎么辦
剛入職一家制造業,這家公司之前都是兼職會計在做,公司也未買財務軟件,兼職會計用自己的財務軟件做賬的,剛入職應該怎么接手
你好老師,我公司用貨幣5000萬投資了一個公司,占50的股權,怎么做合并,麻煩老師詳細說下。我們有控制權
老師工資發到手5000,社保和公積金都企業承擔,怎么做賬和報工資收入
老師,您好,公司3月底開通了支付寶賬戶,收付款共功能,支付寶里的賬目可以放在4月份里做嗎?
老師 請問3月給員工買的社保 但是實際工資是4月發3月的。電子稅務局社保申報4月申報了3月的社保。但是個稅系統申報所屬期3月是零申報還是照4月工資表申報呢?
老師,我自己公司交社保,公司和個人部分都是我自己交,法人打款到公司,在扣社保
個體戶在繳經營所得是,個人在繳的養老保險可以扣除嗎
那為什么張麗老師的“合并財務報表的編制邏輯與技巧”課程里,一直都是教我們調整年初余額呢?
年初余額不對的話就直接用以前年度損益調整來做