可以的,你們做無(wú)票收入申報(bào)。
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
哦,那我們現(xiàn)在的客戶基本上都不需要開(kāi)發(fā)票,我都可以走對(duì)公賬戶還吧,那我的開(kāi)支或者說(shuō)我去買東西我需要?jiǎng)e人給我開(kāi)發(fā)票嗎?我拿著這些票能干嘛
你們對(duì)外可以不開(kāi)票,但是你們自己這塊兒要取得發(fā)票的。
有了發(fā)票可以做成本。抵扣你們的企業(yè)所得稅。
取得的發(fā)票我可以做什么?有點(diǎn)理不清楚
你們的成本取得發(fā)票,可以作為你的成本費(fèi)用少交企業(yè)所得稅
哪些票可以做為成本票,一定要是發(fā)票嗎?還有如果我們都沒(méi)開(kāi)發(fā)票出去,我的稅怎么報(bào)
比如說(shuō)你賣東西吧,你買的東西的發(fā)票就是你的成本票。
如果你們沒(méi)銷售出去就是零申報(bào)。
有很多開(kāi)支別人沒(méi)把票給我,我能算進(jìn)去嗎?還有我一直不開(kāi)發(fā)票,我就一直是零申報(bào)嗎?
沒(méi)有發(fā)票的話,你算進(jìn)去也不能扣稅。
如果你沒(méi)開(kāi)票收入的話,就要按照無(wú)票收入申報(bào)。
你說(shuō)的這個(gè)是增值稅還是企業(yè)所得稅,我這個(gè)季度我銷售了30萬(wàn),我的成本票只有12萬(wàn),那我是不是就是不用交增值稅,但是要交企業(yè)所得稅
你如果是小規(guī)模納稅人的話,三十萬(wàn)開(kāi)的都是普票,就不需要交增值稅,但是企業(yè)所得稅是需要交的。
那我如果沒(méi)有那么多發(fā)票,我還能怎么樣去增加成本
你只能盡量取得成本發(fā)票,別的沒(méi)有什么太好的辦法。
那如果我賣了30萬(wàn),但是我可不可以零申報(bào),我就當(dāng)沒(méi)銷售
那肯定不行的,你不可能長(zhǎng)期零申報(bào)。
那我們這個(gè)季度的申報(bào)就只能用這個(gè)季度的別人開(kāi)給我們的票是嗎?那比方說(shuō)老板車子加的油票,我們都能算在里面嗎?
平時(shí)的費(fèi)用,這些你也可以算到里面。
那如果我沒(méi)給客戶開(kāi)票,但是我對(duì)公賬戶走賬收入有30萬(wàn),那我申報(bào)就得按無(wú)票收入申報(bào)30萬(wàn)?還是說(shuō)我可以不需要按對(duì)公賬戶的
如果你不想申報(bào)收入,那你就不要走公戶
走了公戶,即使你沒(méi)開(kāi)票,也需要申報(bào)。