如果沒有收到錢的話,就是按照第一種做法就行。
股東從公戶借1萬多,掛其他應付款,發工資時是該股東用他的借款來發現金工資的,分錄:借應付職工薪酬,貸其他應付款,這樣可以嗎
老板墊付工資,怎么做計提和發工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現金 貸其他應付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 職工工資 發放 借應付職工薪酬 職工工資 貸庫存現金。這兩個哪個是正確的
老師,新公司外賬中發放工資,是其中一個股東墊的錢發工資,他們還沒有打投資款進來,是直接做發工資時,借:應付職工薪酬――職工工資,貸:其他應付款――××股東,還是說收到錢,發工資時,借:庫存現金,貸:實收資本――股東,借:應付職工薪酬――職工工資,貸:庫存現金
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
是說實打實的給了錢給公司,就按投資款入賬,再發工資,如果是虛了掛賬,就掛在其他應付款科目是嗎?
對的,就是這個意思的。
是不是一般投資款從銀行中打入,備注投資款更正規,外賬中,到了年底假如一個股東掛了其他應付款30多萬,可以轉為投資款嗎?
對肯定是備注一下投資款比較正規。
其他應付款是可以轉到投資款里面的
有什么需要注意的嗎?
但其他應付款轉到實收資本的時候,可以附一個股東的說明。
好的!謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評。