借預付賬款貸其他應付款 按月分攤借管理費用貸預付賬款 不允許抵扣所得稅
老板個人和個人簽了辦公室的租房合同,付了押金和房租,但是沒有發票和收據怎么做賬,房東不愿去稅務局
跟個人租的辦公室,但是開票是我們老板付的錢,房東也是不打算給的,這筆錢算做公司的業務嗎?是不是老板個人同房東的賬,和公司沒關系,也不用做賬
老師,對于辦公室的房租沒有發票是不能入賬的,但是這個確實是老板花出去的錢,這個該如何做賬?
老師,問2個問題:1.辦公地方是租的,但沒有取得房租發票,沒發票不能入賬但這個費用確實是公司的支出,這個要怎么辦?如果公司自己交租金稅這個要交哪些稅?2.怎么將公戶的錢取出來?
老師,我們小規模公司,辦公室是老板姨家房子,不用花錢,注冊時候寫了租賃合同,但是沒有付租金,10月份交取暖費了發票房主名頭,這個發票我能做到公司外賬做費用嗎
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調整,賬載金額和實際發生額、稅收金額,填賬的哪個數
用于研發生產的電子設備,想把它的折舊計入主營業務成本,不經過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產企業,原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉入生產成本,沒有經過制造費用這個科目
來個詳細的老師,怎么查招投標過程圍標串標?
老師,員工1月工傷報銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費用-福利費5.7萬, 貸方:現金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報銷了,社保局轉入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯。
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎
老師,對于單位購買的沙發、文件柜、含稅價格是3160。這個可以一次性計入管理費用_辦公費嗎?
你好,可以這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。