同學你好 ,16年的報表數據,除非能拿出從2月份開始,每個月的申報表,一直到現在的,來證明申報的數據,要不然,稅務局網上的報表數據,彈出來和你們的這個對不上;也是要繳這個稅的。
老師我想問一下 本月應該繳納的增值稅是700,但是實際申報的時候數據填錯了,繳納了八百,事后發現及時去稅務局更改了增值稅申報表,多繳納的100也申請了退稅,在記賬的時候,那100應記在哪里,暫時現在還沒有收到多繳納100的退稅
增值稅申報表33欄那應該去0元,但是發現有很大的金額在那,現在涉及到多交增值稅退稅的事,稅務局現在咬著稅報表上顯示我是欠稅的,我查了下2016年2月到5月27欄和30欄是沒有數,這個要怎么調整?
請教個問題:我是個體工商戶,2020年四季度開了張貨物勞務的票,四季度的時候增值稅稅務登記那只登記了信息服務類,沒有登記商業的稅目,我于2022年1月4日登記了商業的稅目。現在增值稅及附加稅申報表上貨物及勞務列第11欄自動顯示有數第21欄顯示為0,能報存。把21欄塡上數保存顯示“本期未達起征點免稅額應等于第11欄未達起征點銷售額乘以征收率,并且允許1角錢誤差!”樣式的提醒。我現在怎樣報,如果找稅務,找那個科
12月份增值稅申報表已經申報,但是年終審計2月份的審計要求將一部門進項稅額轉出,那么我這個增值稅申報表可以不去大廳更正,把這個轉出數填到2月份的增值稅申報可以嗎,我們現在進項留抵很多,還沒涉及到繳納增值稅
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負數;(因為現在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應補稅額就是當期應繳納的增值稅
你好,咨詢一下,2024年社保、醫保核基數,是核2023年的還是2024年的
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費用票還是進項票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實繳資金流水嗎?
老師,從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內的流通環節免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師。我23年一個一次性扣除固定資產的憑證做錯了,借:累計折舊,制造費用,貸:固定資產,這個我要怎么調整過來好?
贈送的快帳軟件在哪查科目余額表
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。