對的,這個是要問下你們專管員的
老師,我公司是廣告公司,之前核定稅種的時候沒有文化事業,上個月專管員找我們,又從新加上的,那我本月的文化事業建設費申報怎么填寫呢?12月份開了銷售額23萬的設計費增值稅專票,那么文化事業建設費應征收入這塊兒寫0還是寫23萬呢?
老師,我們公司是文化傳媒有限公司,打電話咨詢說要核定文化事業建設稅,我來到大廳,大廳說問專管員
老師,上次我問了你的那個文化事業建設費,如果傳媒公司廣告費收入,都是一些圍擋制作和安裝的收入,你說可以不交的,但是我這里稅務局系統里面就是根據傳媒公司開票金額的3%,減半征收的,不能手動剔除出來,有沒有相應的文件號做依據呢?
老師,由于我們公司22年1月轉一般納稅人,1-5月份未享受增值稅加計抵減政策,專管員打電話說存在風險,說如果符合,需要去大廳改申報,如果改申報后會退稅,這樣的話會不會對我們公司有影響,大概退兩千多,會不會來我們公司查賬什么的?
您好,老師!我們是文化傳媒公司,稅局那邊給核定增值稅是廣告服務,可營業執照上沒有廣告字眼!我開了廣告服務*廣告制造費發票,這可以么?廣告服務要交文化事業建設費,我把它開成設計服務*廣告制造費可以么?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
專管員沒接電話
同學。,這個是要咨詢你們所在稅局的專管員