你好 都是電子稅務局去報稅的。 如果一開始就是贈送 視同銷售處理的; 你正常做進項稅 在做視同銷售處理 報稅 。這個不用轉出哈
請問一下各位老師!報稅前都需要準備什么資料啊,我不會準備資料,就準備開票明細和認證明細?那未開票的票子假如一大堆,這個我怎么統計啊,賣廢品收入啊,營業外收入啊,平時零星收入沒有發票的,還有員工出差發票這個都要怎么統計,怎么算啊???一想到這些基礎數據不知從何下手整理,更別提報稅啊了,最開始的數據我都統計不出來,腦子亂亂的,不知怎么算怎么操作,老師你們都是怎么整理的啊,還有什么要轉出的就更凌亂了我
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發現,我這邊還沒有操作,還沒有那個發票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
外購物資贈送給客戶,開的專票,進項稅額需要轉出,發票認證和勾選有什么區別啊,都需要在電子稅務系統操作么
2024年1月認證了一筆進項稅額,由于1月份沒有開票,認證了勾選了這張發票,需要打印出來那個叫什么,怎么在電子稅務系統打印出來,需要裝訂嗎?
1.汽車外貿相關分錄都有哪些 ? 2.購入車輛計入主營業務成本還是庫存商品? 3.數電票是不是都需要把PDF和xml的格式下載存檔? 4.電子口岸與單一窗口的區別是什么? 5.給員工個稅申報怎么操作啊? 6.某個月進項稅50542.62銷項稅50619.46,需要繳納增值稅和附加,怎么把銷項-進項的76.84用分錄表示出來?增值稅需要結轉嗎?