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這個餐飲服務不可以抵扣進項稅額,為什么這個農產品用于餐飲是按9%抵扣進項稅額,老師求助解答

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2021-08-16 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-16 12:04

你好,普通企業收到餐飲的發票,是不允許抵扣增值稅的,不管是什么業務,但是如果你是餐飲,你主營餐飲銷售出去就可以用你的進項來抵扣。

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快賬用戶4666 追問 2021-08-16 12:10

感謝!都學糾纏了!主體不一樣

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齊紅老師 解答 2021-08-16 12:12

不用客氣哦 工作愉快

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你好,普通企業收到餐飲的發票,是不允許抵扣增值稅的,不管是什么業務,但是如果你是餐飲,你主營餐飲銷售出去就可以用你的進項來抵扣。
2021-08-16
您好 財稅2016 36號文件規定,餐飲服務的進項稅額不可以抵扣。這是因為餐飲服務屬于個人消費,不屬于生產經營的范疇,因此不能抵扣進項稅額。 但是在會議中,如果企業提供了餐飲服務,并收到了餐飲服務的專用發票,這屬于企業生產經營中的成本支出,因此可以抵扣進項稅額。
2023-12-25
這里他問的是可以加計抵扣的稅額,他問的是加計抵扣的計算依據,所以說你不考慮15%的問題。
2021-09-04
你好,他們買來的不可以抵扣,但是如果他是銷售方案,他們需要交增值稅,一般納稅人的進項可以加計扣除。
2020-10-24
加計扣除=進項稅額的10%,
2019-08-05
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