這里他問的是可以加計抵扣的稅額,他問的是加計抵扣的計算依據(jù),所以說你不考慮15%的問題。
這個餐飲服務不可以抵扣進項稅額,為什么這個農(nóng)產(chǎn)品用于餐飲是按9%抵扣進項稅額,老師求助解答
稅法#第8問:可以加計抵減的進項稅不是等于可以抵扣的進項稅額*15%(餐飲企業(yè))嗎?為什么只是進項稅額—進項稅額轉(zhuǎn)出?這一問怎么理解?
老師你好,麻煩問下這話的意思是不是說假如我有進項稅額80萬,40萬與銷項抵扣,這40萬就不能加計抵減,剩余的40萬是可以加計抵減的,可以加計抵減的40萬還得從進項稅額中轉(zhuǎn)出,我這個理解對嗎?
二、先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額的5%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額;已計提加計抵減額的進項稅額,按規(guī)定作進項稅額轉(zhuǎn)出的,應在進項稅額轉(zhuǎn)出當期,相應調(diào)減加計抵減額。這句話是什么意思
二、先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額的5%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額;已計提加計抵減額的進項稅額,按規(guī)定作進項稅額轉(zhuǎn)出的,應在進項稅額轉(zhuǎn)出當期,相應調(diào)減加計抵減額。我公司屬于高新技術企業(yè),這個月繳增值稅應該怎樣抵減?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調(diào)整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區(qū)別