你好 沒有先暫估入賬入庫的。 借原材料-暫估貸銀行存款 或者 銀行存款
江老師。做外賬,客戶銷售票有石粉、石粒,但給來的成本票又沒有石粉、石粒,要怎么入賬好
老師,砂石子,購進(jìn)回來沒有收據(jù)和發(fā)票,怎么入庫存,銷售出去就要開發(fā)票的,那個成本又怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
你好,老師,1月購買石粉含稅價2831.54元,未開發(fā)票未付款,我做暫估入庫,借:原材料-石粉 2831.54 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元,本來說是開票含稅的,現(xiàn)在又不開發(fā)票了,記賬:石粉暫估入庫沖紅 :應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借:原材料-石粉 2740 貸:其他應(yīng)收款-黃某 2740 現(xiàn)在庫存變?yōu)樨?fù)數(shù),我要怎么處理分錄呢
老師好,我有一家石料廠的賬 它是我們這邊資源局審批之后,就可以在指定的這個地方去挖石頭 挖回來的石頭進(jìn)行加工,變成石子,然后對公銷售 那這個入庫 和 結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呀 1萬噸的石頭可生產(chǎn)80%的石子,20%的石粉
老師 你好 我們公司開采沙石 然后上個月銷售的沙石是以前開采出來的 然后之前的會計沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本 我現(xiàn)在接手 然后我應(yīng)該怎么用加權(quán)平均算出成本單價呢 又沒有出入庫數(shù)據(jù) 我該怎么處理這種亂賬呢
這個消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額