同學(xué),你好,增值稅在季度申報的時候交, 繳納增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
老師您好!我公司是小規(guī)模納稅人,這個月開給對方公司一張專票是42萬,但對方只給我們公司付了40萬,這個怎么做分錄呢?國稅申報的時候怎么申報呢?
老師,您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,對方要求開專票,我給開了,這個賬我怎么做呢?是不是我們還要交這個專票的稅呢?稅又怎么交?
老師,我們以前是小規(guī)模,買了設(shè)備收到的是專票,去年我們開票開多了,現(xiàn)在是一般納稅人,要把這個設(shè)備賣給別的公司,這個公司是小規(guī)模,我們這個票怎么開呢
老師,我們以前是小規(guī)模,買了設(shè)備收到的是專票,去年我們開票開多了,現(xiàn)在是一般納稅人,需要把這個設(shè)備賣給別的公司,這個公司是小規(guī)模,我們這個票怎么開呢
老師您好,我們公司的汽車,現(xiàn)在要賣給個人,需要給對方開票,這個票我們怎么開呢?小規(guī)模納稅人
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
老師,公司當(dāng)年買車時是貸款購買的,所以當(dāng)時記賬時車的價值里有利息費用,借:固定資產(chǎn)50萬,貸:其他應(yīng)付款50萬。現(xiàn)在車又提前還款了,借:其他應(yīng)付款48萬,貸:銀行存款48萬,請問提前還款少交的那部分利息該該怎么記賬平掉?
請問我們一般納稅人,但用小企業(yè)準(zhǔn)則,24年10月開具通行費發(fā)票,但當(dāng)時未報銷入賬,也未實際付款,若25年正常入賬付款,24年的企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何調(diào)整?需要先更改24年第四季度的企業(yè)所得稅報表嗎?
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤表當(dāng)中的凈利潤,相當(dāng)于資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的什么科目
建筑企業(yè)有預(yù)繳稅金怎么做會計分錄
利潤表當(dāng)中的凈利潤是資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的本年利潤,是他嗎?是相當(dāng)于他嗎?
摘要寫錯了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會第二題 1.為什么轉(zhuǎn)讓設(shè)備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計入其他收入?其他收入包括哪些
我現(xiàn)在做分錄是:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅
等季報交稅時,再做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅 貸:銀行存款
是的呢,增值稅在報稅時在交