同學(xué)您好,您是說沒有關(guān)聯(lián)是嗎
老師,我們公司是做教育培訓(xùn)的,培訓(xùn)資質(zhì)落在我們公司名下的一個培訓(xùn)學(xué)校上,培訓(xùn)學(xué)校是子公司且是獨(dú)立法人,培訓(xùn)學(xué)校是才辦好的,所以之前發(fā)生的費(fèi)用全是計入到我們公司里面,之前沒有收入,現(xiàn)在我們以培訓(xùn)學(xué)校的名義跟客戶簽了合同,業(yè)務(wù)已經(jīng)落地,馬上要有收入,收入可以打入我們公司,不打入培訓(xùn)學(xué)校嗎?
我公司是辦培訓(xùn)學(xué)校的,這個房子是租的,定期交租金,里面我買了很很多的教學(xué)設(shè)備,現(xiàn)在我把這個培訓(xùn)學(xué)校賣給別人經(jīng)營,,學(xué)校還是之前的名稱,就是在客戶看來學(xué)校還是一樣的,就是老板換了,這個培訓(xùn)學(xué)校的租金以后由新老板支付,我一次收到了這個賣培訓(xùn)學(xué)校100萬,我這個交什么增值稅,是屬于哪個類別,說明原因
我公司是辦培訓(xùn)學(xué)校的,這個房子是租的,定期交租金,里面我買了很多的教學(xué)設(shè)備,經(jīng)營了一段時間,公司把這個培訓(xùn)學(xué)校賣給其他公司,學(xué)校還是之前的名稱,就是在客戶看來學(xué)校還是一樣的,就是老板換了,這個學(xué)校的租金以后由新老板支付,我一次收到賣學(xué)校200萬,我這個交什么增值稅,是屬于哪個類別,說明原因
培訓(xùn)公司收學(xué)員學(xué)費(fèi)代收代繳給學(xué)校,收到收據(jù),支付的款項是476730.45,收據(jù)寫的款項是476731.45,這個多出來的1元如何入賬,之前收到的學(xué)費(fèi)是直接通過公戶打錢給學(xué)校。分錄怎么做,8月收到收據(jù)。轉(zhuǎn)錢給學(xué)校的分錄,我是做了借:其他應(yīng)付款貸:銀行,現(xiàn)在其他應(yīng)付不平。
老師,都是老板名下公司,一個是養(yǎng)老機(jī)構(gòu),一個是培訓(xùn)護(hù)理員的培訓(xùn)學(xué)校。兩個公司每天關(guān)聯(lián),獨(dú)立運(yùn)營。給培訓(xùn)學(xué)校交的學(xué)費(fèi)錢現(xiàn)在交到養(yǎng)老賬戶了,現(xiàn)在養(yǎng)老賬戶的學(xué)費(fèi)錢怎么給學(xué)校合規(guī)?帳務(wù)怎么做?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
只是相當(dāng)于繳費(fèi)的賬戶錯了是嗎
養(yǎng)老機(jī)構(gòu)投資的培訓(xùn)學(xué)校,但是現(xiàn)在學(xué)校的賬戶還沒開。所以學(xué)費(fèi)都轉(zhuǎn)到養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的賬戶了。開的收據(jù)也是養(yǎng)老的。這個錢怎么轉(zhuǎn)過去?帳務(wù)怎么處理?
對。賬戶轉(zhuǎn)到養(yǎng)老賬戶了。收據(jù)也開的養(yǎng)老賬戶。這個怎么處理?帳務(wù)怎么做?學(xué)校剛成立基本戶下周才開通
那就相當(dāng)于的代收款項,先掛其他應(yīng)付款,培訓(xùn)學(xué)校掛其他應(yīng)收款
開通以后直接轉(zhuǎn)過去平了就好了
收據(jù)是養(yǎng)老的,這個沒問題吧?
如果兩個公司沒有關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)錯賬戶需要怎么處理?
是他收款的,就是他的收據(jù),沒有問題的
這里已經(jīng)不是說轉(zhuǎn)錯了,就是暫時過渡一下的
那收到轉(zhuǎn)錯的學(xué)費(fèi)摘要怎么寫合適呢?
就是代培訓(xùn)學(xué)校收款