你這個(gè)題目他沒(méi)有直接說(shuō)是用哪種方法,那么你在作答的時(shí)候,你不管用哪種方法回答都是正確的,如果說(shuō)是考試的題目,他通常會(huì)要求用哪種方法。你資料刪,你是先收到錢,后面才去發(fā)生。
老師,請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,就是那個(gè)。那個(gè)初級(jí)的習(xí)題匯編,里面有一道題,就是我用鉛筆指的第三道。然后的就第一個(gè)圖片,第二個(gè)圖片是第三道題的解答,答案就是那個(gè)會(huì)計(jì)分錄。然后我這個(gè)在網(wǎng)上也學(xué)習(xí)了解了一下,就是那個(gè)答案里面的應(yīng)收賬款。這個(gè)金額覺(jué)得。給我在網(wǎng)上查了,有點(diǎn)兒。有點(diǎn)兒不一樣,因?yàn)槔锩嫔婕暗念}目,第三大廳里面有一個(gè)。開(kāi)的那個(gè)代銷服務(wù)費(fèi)的一個(gè)增值稅發(fā)票價(jià)款是8000,需額是480。這個(gè)480的稅額就沒(méi)有說(shuō)。算進(jìn)去,在答案里面你能不能幫我看一看?我感覺(jué)這個(gè)答案不對(duì)。這個(gè)。480的這個(gè)數(shù)額沒(méi)有計(jì)算進(jìn)去,就只計(jì)算的那個(gè)。8000的那個(gè)。
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為 13%,所得稅稅率為 25%, 2020 年度有關(guān)資料如下: (1)本年度銷售商品收入 15 700 萬(wàn)元,發(fā)生銷售退回 200 萬(wàn)元,出售固定資產(chǎn)凈收益 300 萬(wàn)元,出售無(wú)形資產(chǎn)凈收益 100 萬(wàn)元。 (2)本年度銷售商品成本 10 550 萬(wàn)元。 題目較長(zhǎng)實(shí)無(wú)法寫全,具體請(qǐng)看圖片,個(gè)人問(wèn)題如下問(wèn)題一在答案1中它是用17500-200我可以理解,營(yíng)業(yè)收入就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,因?yàn)闆](méi)有其他所以為0,產(chǎn)生的退回要沖減收入?問(wèn)題二答案2是不是錯(cuò),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用+其他收益+投資收益(-投資損失)+凈敞口套期收益(-凈敞口套期損失)+公允價(jià)值變動(dòng)收益(-公允價(jià)值變動(dòng)損失)-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失+資產(chǎn)處置收益(-資產(chǎn)處置損失),它上題才說(shuō)出售固定資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)記入資產(chǎn)處置損益,下面利潤(rùn)卻沒(méi)有計(jì)算,這是為什么?問(wèn)題三答案4是不是也錯(cuò)了,應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,答案卻多了好幾個(gè)損益類的,還有遞延所得稅費(fèi)用那個(gè)是不是也錯(cuò)了?
老師,對(duì)于第二問(wèn),有2個(gè)疑問(wèn),第一題目沒(méi)有說(shuō)用總額法還是凈額法,為什么答案直接用的凈額法?還有,這個(gè)不是補(bǔ)償已發(fā)生的費(fèi)用嗎?為啥還會(huì)涉及遞延收益?
A與企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)關(guān)的政府補(bǔ)助在利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外收支項(xiàng)目中列報(bào) B對(duì)于與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助 企業(yè)應(yīng)當(dāng)選擇采用總額法或凈額法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 C與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助 選擇總額法的 計(jì)入其他收益或營(yíng)業(yè)外收入 D與企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)助計(jì)入其他收益 老師 這題為何有些不是補(bǔ)償以后計(jì)到遞延收益中嗎 沒(méi)這個(gè)可能 情況
老師,遞延收益的攤銷年限應(yīng)該是怎樣的,我做兩道題總結(jié)不出規(guī)律呢
23年繳納了300元車輛違章罰款,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,23年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)忘了做納稅調(diào)整,24年匯算清繳時(shí)咋樣填寫調(diào)整
老師,比選采購(gòu),開(kāi)標(biāo)時(shí)需要投標(biāo)的供應(yīng)商到場(chǎng)嗎?還是供應(yīng)商郵寄資料給采購(gòu)人就可以?
老師,被審計(jì)單位是事業(yè)單位,采用比選采購(gòu),服務(wù)金額20多萬(wàn),評(píng)標(biāo)人員有各部門抽調(diào)一個(gè)人,評(píng)標(biāo)結(jié)果只記錄了通過(guò)比選,排名第一的北京世紀(jì)華風(fēng)中標(biāo),其他怎么評(píng)的標(biāo)過(guò)程沒(méi)寫,比如,怎么選的供應(yīng)商,什么時(shí)候收的投標(biāo)文件,什么時(shí)候開(kāi)的標(biāo),以什么方式選取的的評(píng)標(biāo)人員,包括會(huì)議記錄,照相,會(huì)議相關(guān)人員簽到等這些都沒(méi)有記錄,比選評(píng)標(biāo)是否得記錄這些過(guò)程?
老師:酒店行業(yè)增值稅稅負(fù)率是多少?綜合稅負(fù)率是多少?
老師注冊(cè)資本200萬(wàn),實(shí)收資本200萬(wàn),長(zhǎng)期待攤3000多萬(wàn),負(fù)債3000多萬(wàn) 有哪些風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經(jīng)營(yíng)范圍堆,但我們 實(shí)際經(jīng)營(yíng) 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開(kāi)發(fā)票時(shí),商品也就是稅目那可以隨便開(kāi)嗎?影響我們交稅金額嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實(shí)收資本,要怎么做分錄?
老師經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表中的成本,從哪里取數(shù)
老師,所得稅匯算報(bào)表和去年的報(bào)表不一樣需要調(diào)去年的報(bào)表和今年的報(bào)表期初數(shù)嗎
資料三,這里是先收到了補(bǔ)助,后面才去使用的。
老師,第1/2圖片連著看,資料二,是先花錢的,后收補(bǔ)助的。圖三,是關(guān)于補(bǔ)助的分錄,他用了遞延,理解不了
只看資料二
你資料2,先花錢,后補(bǔ)助,資產(chǎn)相關(guān)總額法 收到計(jì)入遞延收益,后面分期攤銷計(jì)入其他收益
那這張圖總結(jié)的,難道我理解有誤?
你那個(gè)是關(guān)于收益的,你去看一下關(guān)于資產(chǎn)的補(bǔ)助。
啊,明白了。這章學(xué)的比較粗糙。這章考試應(yīng)該不是重點(diǎn)吧,出綜合題概率不大吧老師?
這個(gè)的話,我建議你把那個(gè)和資產(chǎn)相關(guān)的和收益相關(guān)的還是看一下,因?yàn)檫@里曾經(jīng)也是隔三差五的考過(guò)計(jì)算題。