您好,是不需要郵寄
老師,我上個月開錯一張普票,這個月沖紅的,對方沒有把我開錯的發票退回,我還要給他寄我開的紅字發票嗎?
老師,我上個月開錯一張普票,這個月沖紅的,對方沒有把我開錯的發票退回,我還要給他寄我開的紅字發票嗎? 那他要寄給我,我之前的籃子發票嗎
老師,對方9月份給我們開錯了發票,10月份開了紅字的,需不需要把開錯的和紅字發票寄給我們?
你好,我上個月開的發票開錯了,忘記作廢了,也沒給對方寄過去,這個月初一發現,做了紅沖,我是需要把開錯的和紅沖一起做賬嗎,還是藍字開錯的上個月做賬,紅沖這個月做賬這個月抵扣下個月的用于2.藍字發票和紅沖發票的二三聯我需要怎么處理
老師,我想問下啊我們上個月抵扣了一張發票,這個月對方說開錯了,我們給開了紅字信息表過去,他們是不是要把開的紅字發票給我們寄過來啊
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
那他要寄給我,我之前的籃子發票嗎
您好,是的,您的理解非常正確