你好 可以 增值稅附加稅
企業之間可以相互借款嗎?借款需要交稅?
企業之間借款可以嗎?會產生哪些稅?
老師,企業之間借款,要交哪些稅?
企業借個人的錢和企業之間的借款,產生的利息可以入賬嗎?
企業公司之間的借款有合同需要交哪些稅
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
所得稅了?
需要開票嗎?
有利息嗎 有利息又所得稅需要交 需要開發票 支付一方可以抵扣增值稅
沒利息,咋樣處理了?會產生稅費嗎?
增值稅 附加稅 視同銷售
企業如果給個人借款,會產生哪些稅費?咋樣交了
沒有利息的,不需要交稅。
如果有利息,增值稅1%附加稅6%,個稅20%。
企業借給個人款,沒有利息,企業涉稅嗎?
企業和個人都不需要交稅的。
剛才看錯了,企業借給個人,需要交稅,視同銷售,交增值稅和附加稅。
所得稅呢?
沒利息不需要繳納的
視同銷售是有收入的
借方銷售費用 這不就抵扣了嗎
你是不是個老師,滿嘴胡說,咋又出來個銷售費用?
一會兒交稅了,一會兒不交的
借銷售費用 貸其他業務收入 應交稅費 視同銷售的不是嗎
沒有收到錢 借方銷售費用 利潤沒有增加
還是你說的對
五星好評
印花稅呢?
普通企業和個人借貸之間不交印花稅的
政策依據呢?
條例附件中的《印花稅稅目稅率表》第8項借款合同,是指銀行及其他金融組織和借款人(不包括銀行同業拆借)所簽訂的借款合同。《中華人民共和國印花稅暫行條例施行細則》(財稅字[1988]第225號)第十條規定,印花稅只對稅目稅率表中列舉的憑證和經財政部確定征稅的其他憑證征稅。 第二十六條規定,納稅人對憑證不能確定是否應當納稅的,應及時攜帶憑證,到當地稅務機關鑒別。 借貸屬于金融業務,需要經過批準才能進行,所以未經批準個人從事借貸業務不符合金融監管規定。根據上述規定,企業與個人簽訂的借款合同,不屬于印花稅稅目稅率表中借款合同的征收范圍。因此不需要繳納印花稅。