如果是小企業會計準則,借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業所得稅10萬借應交稅費企業所得稅貸銀行存款 借營業外支出滯納金2萬貸銀行存款。
我們現在20年9月補交2019年企業所得稅和滯納金,會計分錄怎么做
假如已補繳2019年企業所得稅10萬和滯納金2萬,那我現在要做那幾個分錄,怎么做
老師,您好!我是小規模公司補交2019年的企業所得稅和滯納金,調整的是2019 年的企業所得匯算清繳,分錄怎么做呢?
老師我們21年補繳19年被查出企業所得稅匯算2萬多并、補了滯納金,那現在21年企業所得稅匯算清繳這補繳企業所得稅和滯納金我都得調增嗎?
2019年稅金發票我們有30萬發票虛開。要繳納5000元企業所得稅和滯納金。原來2019年會計分錄是:主營業務成本30 、應付賬款-蘭 30.現在2022年賬上還是應付賬款-蘭 30。現在補交這個稅金的會計分錄和截止這個30萬怎么寫具體會計分錄
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
是小企業會計準則,另外就是補繳5000的印花稅,可以直接記入管理費用-印花稅么
好,做稅金及附加里面的。