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老師,收到進項發票,是不是要先放在:借應交稅金-應交增值稅-待抵扣進項稅額,待已勾選,就要貸出來,放在借應交稅金-應交增值稅-己抵扣進項稅額?

老師,收到進項發票,是不是要先放在:借應交稅金-應交增值稅-待抵扣進項稅額,待已勾選,就要貸出來,放在借應交稅金-應交增值稅-己抵扣進項稅額?
2021-08-11 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-11 13:07

你好,沒有認證的,放到應交稅費待認證科目里面是二級科目,然后勾選之后做到應交稅費,應交增值稅進項里面。

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快賬用戶1236 追問 2021-08-11 13:13

交8月增值稅。那我8月份的銷項稅額有了,9.10日前做進項勾選,勾選憑證做在9月?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 13:14

申報八月份的增值稅之前,這個進項是做到八月份的憑證里面。

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快賬用戶1236 追問 2021-08-11 14:35

申報八月份增值稅本期認證相符且本期申報抵扣,就是我9月勾選的數據,前期認證相符且本期申報抵扣,是什么意思?認證了就要抵扣了,為什么有前期留下來的?

申報八月份增值稅本期認證相符且本期申報抵扣,就是我9月勾選的數據,前期認證相符且本期申報抵扣,是什么意思?認證了就要抵扣了,為什么有前期留下來的?
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齊紅老師 解答 2021-08-11 14:39

好,這個是一般納稅人輔導期當月認證的進項,當月沒法抵扣, 四月需要稅務局比對通過之后才申報抵扣的填寫到這一欄。

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快賬用戶1236 追問 2021-08-11 14:44

所以己是正常經營期的,沒有輔導期發票待抵,前期認證相符且本期中報抵扣這項不用管他

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齊紅老師 解答 2021-08-11 14:47

對的是的,不需要填寫的。

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快賬用戶1236 追問 2021-08-11 14:49

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-11 14:50

不用客氣,工作愉快。

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你好,沒有認證的,放到應交稅費待認證科目里面是二級科目,然后勾選之后做到應交稅費,應交增值稅進項里面。
2021-08-11
同學你好 上個月我把沒有勾選認證的稅額放在了“應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅”里面,這個月勾選認證了,是不是應該轉出來:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應交稅費-應叫增值稅-待抵扣進項稅?——對的 摘要是:結轉待抵扣進項稅,沒有任何附件。——對的;
2020-09-09
你好!可以的,或者直接合并分錄借應交稅費應交增值稅銷項稅 貸應交稅金-待抵扣進項稅額
2023-04-28
你好,當月勾選認證的進項,是什么原因就當月不抵扣了呢?
2020-12-29
應交稅費,應交增值稅進項第二個分錄,借方寫這個。
2021-02-23
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