你好! 沒有影響的,不算欠稅的。
老師你好,我是建筑行業的,我在5月開具外經證的時候報驗地選錯了,當月稅款交了,發票開了。并且在五月申報的時候預交稅款也抵扣了,現在9月發現報驗地錯誤,因此開具了正確外經證并繳納了稅款,請問我可以直接去退回那筆繳納錯誤的稅款嗎?我理解的是可以不用修改申報,不需要重新沖紅開具發票,因為我申報9月報表的時候不會抵扣9月重新繳納的這筆預交稅款。而開具的發票沖紅與否也與錯誤報驗地沒有多大關系,所以只需要錯誤報驗地退稅就可以了,這樣對嗎
老師好! 請問建筑業發票本月已開,但是如果申請了外經證,本月未及時預繳稅款 會不會有影響?那如果沒有影響,申報增值稅時需要怎么操作 需注意那些?
您好,外經證有錯誤需要重開,但已經開具發票,在做反饋時填寫了已開具發票金額,但未進行增值稅預繳申報,反饋時也未填寫已預繳稅金項,算是欠稅嗎?重新做了外經證才做了預繳和申報
您好老師,我是一月開的發票已經交到甲方,但是一月沒做預繳申報,現在去預繳就是二月征期了,上海稅務局說讓我把一月發票作廢,二月重新開,可是這樣我一月的增值稅申報表預繳稅款這里要怎么填寫呢?我可不可以一月發票不變,二月做預繳不開票抵一月的開票稅金呢。
老師您好,想請問一下,做建筑服務的,到別的城市開了外經證,整個項目已經是完工的了,現在就是開了合同總價90%金額的發票給客戶,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能開票收款,像這種情況,我可以做跨區域涉稅事項信息反饋表嗎?做了之后對后期是有什么影響的?因為開始做外經證的時候,是按合同總價申報了預繳增值稅的,現在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報金額的多。
老師 我要看固定資產合計數在那里看呀
老師,你好,差旅費的住宿費,不能抵扣,對吧
老師請問年底除了憑證,明細賬,總賬是不是都要打印裝訂成冊呢?還有哪些需要打印裝訂的嗎
企業注冊資金是100萬元,可是賬目上的實收資本被之前會計調成了0 這個怎么辦
這兩個報表報的是企業所得稅年度匯算清繳的報表嗎?
老師,請問個人賣二手房個稅怎么算的
老師我在填寫稅審的表格,固定資產年初余額,本年增加,本年減少,年末余額,我應該怎么填寫固定資產的原值和折舊額呢,從哪里取數呢
老師,稅務查到我們一張服務費發票涉嫌虛開,需要提供證明,是哪些證明呢,我們是現金付的
老師,個人開給我們公司工程款的發票稅率是多少(河南鄭州)
比如我的凈利潤是1萬元,我怎么給每個股東分配利潤?會計分錄怎么做?交多少個人所得稅?在哪里繳納?