你好 在貨物銷售一列 10欄填寫不含稅金額 如果開的普票季度45萬以內 如果專票 貨物銷售一列,1.2欄填寫
老師們好,有一個非常大的事情咨詢老師們,工作地點為北京,私企,主做服務行業,我們老板為了工作便利注冊了九家公司,兩家展覽展示公司,信息技術公司,還有商貿公司,商貿公司之前是小規模,這個月中旬轉成了一般納稅人,為了開一些材料的專票,但我們公司并不是真的賣材料,只是為了把錢拿回來,此時就需要找進項票,已找到供應商,但是現在銷售企業的發票不是查的很嚴格么,他現在沒有合同,沒有物流,我們單位會計是個很有經驗的兼職會計,她說只要三流跟上了,有貨權轉移證明,三家公司蓋章,我們就能避開這個財務風險,就可以認證,但我有點不信任我們公司的人能不能把這些資料準備齊全,因為虛開增值稅發票是比較大的事情,我現在也有點混亂,想求老師們指點
請問,建筑行業外管證,是由會計負責的還是由出納負責的? 我是出納,我們公司讓我負責開票完直接開外管證,之前開外管證有教,所以我學會了。最近,公司又突然安排叫我開完外管證,要直接在電子稅務局預繳。可是我根本不知道要怎么預繳,因為里面要填稅務局分科信息,項目經營者代理人是誰,身份證信息是什么,還有經營金額之類的。這些我一個出納哪里懂這些,這不是會計應該負責的部分嗎?? 然后我跟老板說我只會開外管證,不會預繳,她說你自己解決,或者打電話問稅務局,那么多個項目難道我要一個個打電話去問嗎,這不太現實吧。而且最離譜的是,老板叫我不知道代理人是誰,就填我自己的名字,說以后都是要由我預繳,由我交錢的。這合理嗎?
我裝修公司為小規模納稅人 在一項工程中我方在稅務局代開了一張名字叫玻璃板及安裝的發票 本來該工程大部分材料由對方提供 但是玻璃板由我們自己提供并安裝 稅務局應該幫我們開成建筑服務類還是貨物類 若已經開成貨物我們到時候應該怎么申報呢 因為是百分之一的票 不管開成什么增值稅是一樣的
我裝修公司為小規模納稅人 在一項工程中我方在稅務局代開了一張名字叫玻璃板及安裝的發票 本來該工程大部分材料由對方提供 但是玻璃板由我們自己提供并安裝 稅務局應該幫我們開成建筑服務類還是貨物類 若已經開成貨物我們到時候應該怎么申報呢 因為是百分之一的票 不管開成什么增值稅是一樣的
老師您好,我公司A集團旗下的一個小規模納稅人物業公司,老板說要將集團公司旗下其他公司負責承建的一個勞務建筑產業園里面 修建水井的費用讓我們物業公司來承擔, 但是由于水井是基礎建設里面的費用,物業公司承擔的話從稅務角度來說不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個消防系統維護保養的合同(合同金額6.4萬元)。 開票內容是:建筑服務*施工費 6.4萬元,開票備注欄是 消防系統維護費, 因為這個費用對于物業公司來說是大額費用(錢在收到發票的時候就給對方付了,(感覺記入長期待攤費用不合適)那我做賬務處理的時候應該把它記入什么科目呢?會計分錄怎么寫?
老師差額征收全額發票也按發票上不含稅確認收入,那銷項稅額呢?也按發票上的確認嗎?不是確認多了嗎
老師,往出開購進的發票時,是取得時什么名稱就開什么名稱是嗎?
你好我想買個初級會計證可以么
企業所得稅年報中108采用一般企業財務報表格式(2019年版)是什么意思,我看做賬時我們采用的是2013小企業會計準則,所以應該選擇否嗎
勿接!勿接!請賈蘋果老師回答其他人勿接否則差評的勿接
老師,法人把買的房子租給公司去代開發票需要繳納哪些稅,月租金定在多少合適呢?140平方米大的
老師差額開票直接按發票不含稅收入確認收入,那差額征收全額開票,怎么確認收入啊
收到背書轉讓過來的承兌匯票,會計分錄怎么做
老師問個問題 企業開辦費計入管理費用-開辦費好還是長期待攤費用-開辦費好
研發加計扣除在二三季度扣除的,做所得稅匯算時需要注意什么
你好 我們應該開成銷售貨物還是工程服務
玻璃板 和玻璃般安裝 開這個的
就是分開開是嗎 但是我們無法提供準確分開安裝的金額
那就是按照玻璃板的來開
就是開成貨物的是嗎
你好,對的,是這么做的。
這個不會影響我們到時候申報吧
你好,你們有銷售貨物的增值稅稅種嗎?
如果有的話,這個不影響你們申報的。
沒有這個稅種 稅種是裝修服務的 但是我看稅務局的申報頁面里我們是可以填在貨物那一列的
你最好去增加這個稅種,為什么你們能填寫到貨物?那是因為有修理的才能填寫,如果你沒有勞務,也沒有貨物的這個增值稅稅種認定的話,你只能填寫到服務里面。
它自己系統就帶出來這個開票金額在銷售那一欄
不增加的話,這樣也可以,能申報了就行。
會不會影響我們企業所得稅的申報
好不影響你們交企業所得稅的。
我們這種開成貨物的話 不會算做虛開發票的吧
實際提供的是玻璃版的,有安裝的,分不出安裝是多少的,可以全部丟開貨物。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。