這個不需要并入工資申報個稅的
員工的車子租給公司使用,如果每個月租金是600元。去稅務(wù)局代開發(fā)票。 1.我收到發(fā)票要怎么入賬? 2.這輛車子的過路費,維修費,加油費發(fā)票一定要以這個員工的名字報銷么?
員工的車子,拿給公司使用。我們支付油費和過路費。員工需要并入工資薪金總額申報個稅嗎?
老師,你好,我剛剛看到我們公司 有買的躺椅,員工使用的,微波爐員工使用的,冰箱員工使用的,這些費用我可以入啥費用?需要申報工資薪金個稅嗎?
公司沒有車,員工私車公用的加油費和過路費啥的直接拿票來報銷。之前也入賬了,現(xiàn)在想調(diào)為給員工的補貼計入工資薪金,可以補報個稅,調(diào)賬嗎?
老師,請問我們公司名下沒有車,使用公司內(nèi)部員工的車只報銷使用期間的過路費和油費,不給租金合法嗎
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
那我們支付的郵費和過路費能稅前扣除嗎?使用員工的車輛只是簽了一個協(xié)議沒有發(fā)票。
可以的,可以稅前扣除的
為什么可以稅前扣除,都沒有發(fā)票也可以嗎?
這個是需要發(fā)票的額,
這樣那豈不是隨便簽個車,車子的郵費和過路費都能拿來報銷。
發(fā)個可以的稅收規(guī)定的條款給我看看
那你也要是為公司經(jīng)營支出的才可以報銷啊,要不然你公司會付錢嗎
我想說的是沒有租賃發(fā)票。報銷的油費和過路費費用都可以稅前扣除嗎?
你和員工車輛簽訂協(xié)議,協(xié)議約定按實際發(fā)生的費用報銷,是可以的額
那員工不用申報個稅交個人所得稅嗎?
是的,不需要申報報銷費用的個稅