你好? ? 不合理的。? ? 正常都需要對(duì)方開(kāi)票的。? ? ? 租賃出去就得開(kāi)票的。 除非你們一開(kāi)始就說(shuō)好了不開(kāi)票??
老師好,想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 之前私戶(hù)打款給供貨商,供貨商給我們開(kāi)了公司抬頭的電子普票,最早沒(méi)發(fā)現(xiàn)是開(kāi)我們公司抬頭的,以為會(huì)開(kāi)個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒(méi)入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開(kāi)了專(zhuān)票。但是之前私戶(hù)打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開(kāi)回了專(zhuān)票。現(xiàn)在這部分專(zhuān)票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬(wàn),實(shí)際我們沒(méi)欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
老師,我們租房 對(duì)方是公司我們之前溝通是開(kāi)專(zhuān)票和普票都需要我們承諾稅點(diǎn),之后溝通是轉(zhuǎn)私人賬戶(hù) 沒(méi)有發(fā)票,我想問(wèn)對(duì)方這個(gè)操作合理嗎(合同條款中并沒(méi)有約定這個(gè)事項(xiàng))
老師 我們是一個(gè)第三方物損公司,和保險(xiǎn)公司合作的,比如某個(gè)車(chē)輛裝到高架橋上的燈了,我們作為第三方去溝通處理,保險(xiǎn)公司會(huì)打款到我公司 ,然后我們?cè)偃ズ褪軗p方溝通賠償,把款支付給受損方 通常受損方是個(gè)人,這種會(huì)導(dǎo)致的結(jié)果保險(xiǎn)公司打款給我們 我們給他開(kāi)票 我們支付給受損方 是對(duì)公轉(zhuǎn)出的,個(gè)人是沒(méi)法給我們開(kāi)票的 只有銷(xiāo)項(xiàng) 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),稅務(wù)上怎么處理
老師,我們有個(gè)客戶(hù)以前一直跟我們交易但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的,但是以前都是個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)款的,現(xiàn)在對(duì)方想要補(bǔ)開(kāi)以前的交易發(fā)票開(kāi)專(zhuān)票5萬(wàn),對(duì)方說(shuō)現(xiàn)在從公戶(hù)轉(zhuǎn)給我們5萬(wàn),再?gòu)乃綉?hù)退換給他5萬(wàn),這樣可以開(kāi)專(zhuān)票嗎?等于是之前從私戶(hù)進(jìn)賬的錢(qián)退換給他嘛
老師,我們供貨給下游,發(fā)貨時(shí)把發(fā)票都開(kāi)出來(lái)了,按照合同約定對(duì)方應(yīng)3個(gè)月內(nèi)給我們付款,但是過(guò)了3個(gè)月還沒(méi)付款,我們按照合同約定計(jì)算了違約金,開(kāi)具了收據(jù),對(duì)方把錢(qián)都打過(guò)來(lái)了,但是現(xiàn)在對(duì)方要求我們開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,說(shuō)違約金屬于價(jià)外稅,并且要求我們把之前的發(fā)票作廢,把違約金融到貨款價(jià)格里?想問(wèn)一下他這樣要求合理嗎?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購(gòu)進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷(xiāo)售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
我們一開(kāi)始沒(méi)有講這方面的,合同也沒(méi)有約定這方面 后來(lái)一直沒(méi)有發(fā)票,問(wèn)對(duì)方要發(fā)票就要承擔(dān)稅點(diǎn),(專(zhuān)票、普票都要 ),我們現(xiàn)在想要開(kāi)具發(fā)票,是不應(yīng)該承擔(dān)稅點(diǎn)吧
我剛剛看了合同新簽訂的,有表明需要付稅金開(kāi)具發(fā)票,那就必須付稅金才能開(kāi)發(fā)票嗎
?你好? ? ?這個(gè)不對(duì)的。? ?你們 簽訂合同讓對(duì)方開(kāi)票是合理的。 不應(yīng)該單獨(dú)收取稅費(fèi)的 。 是的? ?
有哪一號(hào)稅務(wù)文件號(hào)可以規(guī)定嗎
?你好? ? ? 沒(méi)有明文規(guī)定 。但是? ?實(shí)際中一般不單獨(dú)收取稅點(diǎn)的。 除非你們一開(kāi)始合同就談的不含稅? 不開(kāi)票的金額來(lái) 開(kāi)展業(yè)務(wù)? ?