你好 小規(guī)模納稅人 增值稅核算只通過應交稅費-應交增值稅 這一個科目 沒有其他的??
老師你好,請問小規(guī)模做賬,是不需要用應交稅費—未交增值稅這個科目吧,直接就是應交增值稅—(小規(guī)模納稅人專用)這個科目就可以吧,不需要轉出吧?
老師您好,請問小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票, 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 稅費是不是記到應交稅費-應交增值稅科目,不用按銷項稅額來記吧
小規(guī)模納稅人開票了,月末應交稅費-未交增值稅還是需要轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅吧,沒有超過免稅額度不需要計提增值稅及附加稅吧,這個銷項稅費怎么處理
老師您好!小規(guī)模企業(yè)因不滿30萬不需要交增值稅的,請問做賬時稅金及附加是不是不用做了?直接季末沖銷應交增值稅就可以了吧?
老師,一般納稅人是不是要把銷項進項余額轉入轉出未交增值稅,再從這個科目轉入未交增值稅呀 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借: 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸: 應交稅費-未交增值稅 小規(guī)模是不是不需要這樣操作,直接繳稅就行
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經(jīng)濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
老師,我這個月銷項稅額有2000元,進項稅額有300元,不夠勾選。我3月增值稅報表留抵稅額有190000元,這樣我申報4月份增值稅的時候會被繳納稅款嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發(fā)票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發(fā)票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經(jīng)濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產(chǎn)負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產(chǎn)負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發(fā)票名頭是開公司還是開出差員工的?
嗯,然后交的時候就直接沖這個科目對吧
是的!你的理解正確!