你好? ? ? ?你們實際實物是 高于420還是低于420 ???
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發現,我這邊還沒有操作,還沒有那個發票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
老師,我這邊是兩家公司,對方那邊是五家,然后其實是互相錯了,你知道嗎?比方他那邊AB,然后AB都在我這兩家都有往來,然后可能我這邊是多打了,那邊是少打了,就是差不多這種狀態,比如說他五家賬上的余額,我全部加起來的話是剛好等于說是清零的,但是現在狀態就是因為都有余額,變成我一家公司,跟內五家可能發生的情況是欠了對方20萬,我另外一家公司跟內五加的那個等于說是要收20萬,就這樣相抵消是沒有的。所以說,我需要在就是等他們給我的回執是零欠款情況下,把這些都作為營業外收入或支出全部清掉。只是我覺得我這個可能就是申請的這個事件,我應該可能怎么樣寫會比較好,就等于說更合規吧,至少審計查的時候是沒有問題的。
老師,請問一下我們是物流公司, 對方公司給了張對賬單,2020年10月的,目前也沒有收到對方給我們開發票,我們是新成立的公司,10-12月都沒有開過發票,就是0申報了,然后我們只有工資,做賬這個我只做工資,關于對方需要給我們開票,我們沒有收到能不能在今年,什么時候收到發票了,在做成本??
您好 請問這個情況下發票需要重開嗎,對方開給我涂料,就是物品在賦碼稅務編號的時候,有兩個涂料,一個是低于420免消費稅 一個高于420什么都沒有 ,但是我賦碼的時候選的高于420 就開了,然后我看以前開的都是選420低于得。
老師,就是我們公司是有三個公司,他一個是一般納稅人,一個小規模,一個是個體戶。他個體戶跟小規模的,最主要就是說是用來開票給一個公司,給那個一般納稅人的,最主要就是說有時候是降低他的那個利潤,像這樣我們只是也是說是開發票,那現在不是好多都是老板都說自己開幾個公司,最主要就是說那些錢轉來轉去,然后好做發票那些的,那就等于說是是開發票嘛,對吧,他也沒有正式的業務往來呀,他只是為了幫幫他開票,想這種情況下應該怎么處理,公司希望少交點稅
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
老師,你好,應交稅費-應交個人所得稅這個科目月末是不是沒有余額的,出現余額這個是哪里做錯了?
如果公司代發工資和交社保需要提供什么資料做附件
老師,我被辭退了,他們答應給我n+1的賠償金,一會要簽一個辭退通知書,一個解除勞動關系的協議,一個財務保密協議,賠償金和工資的金額都寫上去了,支付時間7日內,這個可以吧?如果到期不支付,我帶著這些去仲裁
老師,請問我們付給機票代購方的機票退票費,應計入哪個科目啊
生產企業內銷外銷的進項發票需要分開嗎?
老師好 母公司賬上應收100 對應的是子公司的應付100做合并報表的時候需要互相抵消嗎
銷售系統出庫金額10000元,財務賬上做應收賬款10000元,次月給予100的折扣,銷售系統也做了100的折扣,請問這個100的分錄怎么做?
年報的工資薪金的數據是填應付職工薪酬借方還是貸方
老師,公司的注冊實收資本1000萬,其中個人占比的200萬是股東公司代投資的,這個代投的金額,個人有什么稅務風險?
我也不知道這個是什么意思啊。比如什么真石涂料 什么乳膠漆
?你好? 你們自己規格型號是什么 ; 你們實物 是? ?什么類型的 就選擇什么類型? ? ? ;你要先確定你們的含量是否低于420或者 高于420 。 因為這個有優惠政策的;?對施工狀態下揮發性有機物(Volatile Organic Compounds,VOC)含量低于420克/升(含)的涂料免征消費稅。
收到的發票上 規格型號寫的18升啊
?你好? ; 你要去查 你自己這個含量是多少;? ? ? ?你們 這個是自己生產還是買來的???