你好,這個是工資個稅嗎?
老師好,我們是合伙企業,前兩天給合伙人申報了經營所得個稅,還沒交稅款,今天發現申報的數據有誤,但申報期已過,還可以更正申報嗎?
老師,您好,我單位這個月已經報完稅,交完款,今天發現填表錯誤,稅額多交了,還可以更正,退費嗎
老師好,我的生產經營者收入金額多填了,本月稅款已經扣掉了,請問我還可以更正申報嗎?可以更正的話是需要重新交稅嗎?
老師,本月個稅我已申報并已繳納稅款,但是后面發現有錯誤,我就更正申報了,這樣更正后稅額就應該少交了,但是我已經從單位繳納扣款了,請問這個多交的稅款會從付出去的賬戶退回來嗎?
老師,您好!請問我把公司2022年12月份個人所得稅申報了,稅款也繳納了 ,現在發現有錯誤,可以更改申報嗎,更改申報稅款比以前少交稅額,多繳納的這部分會退嗎
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
是增值稅,金額多交了
你好,去稅務局修改,可以申請退回。
我們單位是享受加計抵減百分之十,之前會計在2020年4月份,報增值稅表四時,加計抵減發生額,沒有填寫,剛稅務局通知,必須這個月更正
那就可以退回來的
老師,自己在電子稅務局不可以更正嗎
我們當地分局說,在這個月增值稅表四,本月發生額,加上之前2020年4月沒填的金額就行
你這個月試下 我這邊申報不了 附表四 一般加計抵減 本期發生額和實際抵扣金額
老師,我自己在電子稅務局,可以更正嗎?
你好 可以試下 我這邊修改不了
老師,如果稅額不用變動的話,可以自己電子稅務局更正嗎?
你好,你可以更正申報里面,你看你找能找到這個增值稅申報表嗎?能找到就可以更正,我這邊不管是當期還是上一期的都不允許,只要是申報交款了就不可以。
一個地方一個樣你稅務局打電話通知你們自己更正,那就是可以修改。
我問稅務局,可以在下個月再加上之前沒填寫的金額,可以嗎?他說省局通知必須這個月更正,你自己不行,就去大廳更正,是說自己不能再電子稅務局更正是嗎
你好 是的 是的 是的