你好,寫(xiě)不寫(xiě)在庫(kù)這個(gè)是要看公司管理規(guī)定,如果一買進(jìn)來(lái)就入庫(kù)了那么就沒(méi)必要,如果有個(gè)過(guò)度時(shí)間,比如先放在那里,后面再入庫(kù),那就需要通過(guò)在庫(kù)不在庫(kù)區(qū)分。籌建期這個(gè)直接計(jì)入管理費(fèi)用。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,醫(yī)院科室領(lǐng)用的每個(gè)月的出庫(kù)單上面既有辦公用品,又有醫(yī)療用品,我們?nèi)霂?kù)單上面的分類太細(xì)了,出庫(kù)的時(shí)候,我做分錄入費(fèi)用或者成本下面的二級(jí)科目我不知道怎么寫(xiě)了
老師,請(qǐng)教一下,就是我們的出外貿(mào)型出口,有報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)票,報(bào)關(guān)單有三個(gè)商品明細(xì),開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票只對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單的一個(gè)商品,我申報(bào)的時(shí)候也是只申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)票里的商品,我現(xiàn)在要做賬,不知道怎么寫(xiě)分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進(jìn)項(xiàng)金額:6132.74,稅額:797.26 報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的商品是:6921.71金額 我申報(bào)的時(shí)候:銷售收入:6921.71/1.13=6125.41 稅額是:796.30 采集的時(shí)候我都是選擇退稅,不知道我這樣的操作對(duì)不對(duì) 這樣的分錄要怎么寫(xiě)呀
老師!購(gòu)入低值易耗品的時(shí)候?qū)懖粚?xiě)在庫(kù),購(gòu)入和一次領(lǐng)用的分錄怎么寫(xiě),,,我主要想知道三級(jí)明細(xì)寫(xiě)啥 第二個(gè)問(wèn)題圖片的分錄怎么寫(xiě)是籌建期的
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司有五個(gè)股東,現(xiàn)在要分配2022的紅利,只分配,不支付,而且還是兩次分配。還有2022年的6-9月份的利息,要怎么分別做分錄?因?yàn)槲沂遣沤邮值男率郑瑳](méi)有做過(guò)賬,現(xiàn)在做的還是內(nèi)賬,不交稅的。請(qǐng)問(wèn)怎么做完整的分錄?還有在“利潤(rùn)分配”下的應(yīng)付利潤(rùn)下面怎么設(shè)二級(jí)明細(xì)?圖片是做賬的明細(xì)。麻煩老師寫(xiě)一個(gè)完整的精修版的分錄給我,我好學(xué)習(xí)和入賬!謝謝!第一份是整理好的!后面是股東簽了字的。
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司有五個(gè)股東,現(xiàn)在要分配2022的紅利,只分配,不支付,而且還是兩次分配。還有2022年的6-9月份的利息,要怎么分別做分錄?因?yàn)槲沂遣沤邮值男率郑瑳](méi)有做過(guò)賬,現(xiàn)在做的還是內(nèi)賬,不交稅的。請(qǐng)問(wèn)怎么做完整的分錄?還有在“利潤(rùn)分配”下的應(yīng)付利潤(rùn)下面怎么設(shè)二級(jí)明細(xì)?圖片是做賬的明細(xì)。麻煩老師寫(xiě)一個(gè)完整的精修版的分錄給我,我好學(xué)習(xí)和入賬!謝謝!第一份是整理好的!后面是股東簽了字的。
工會(huì)支出,會(huì)員產(chǎn)生一些文體活動(dòng)活動(dòng),有的不做文體支出,直接做會(huì)員活動(dòng)支出可不可以
2021年總公司代收開(kāi)戶費(fèi)后,總公司給客戶開(kāi)票,2021年轉(zhuǎn)給子公司,互相掛賬內(nèi)部往來(lái),子公司匯算清繳時(shí)再給總公司開(kāi)具發(fā)票,并繳納增值稅,子公司這樣處理可以嗎 稅務(wù)客服說(shuō)有延遲納稅,按萬(wàn)分之五交罰金,對(duì)嗎
老師好,工商年報(bào)中社保繳費(fèi)基數(shù)是只填寫(xiě)單位繳納部分還是包含個(gè)人繳納部分?
老師您好,我單位是小規(guī)模納稅人,銷售醫(yī)療器械的公司,才成立還未開(kāi)業(yè),單位需要進(jìn)銷存系統(tǒng)嗎,我一點(diǎn)醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)驗(yàn)都沒(méi)有,需要指點(diǎn)和籌劃下
老師,差旅費(fèi)包含出差吃飯的餐飲費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有回來(lái),銷項(xiàng)已開(kāi),怎么做賬呢?
這個(gè)填的對(duì)嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
公司需要實(shí)繳,需要看額度,從哪里看
老師,新公司稅務(wù)登記完成,怎么沒(méi)有開(kāi)票業(yè)務(wù),這個(gè)如何辦理
老師,你好,老板讓我寫(xiě)財(cái)務(wù)制度,包括費(fèi)用報(bào)銷制度,業(yè)務(wù)招待費(fèi)制度,預(yù)付款制度,采購(gòu)制度,還有什么制度嗎
購(gòu)買不銹鋼罐和不銹鋼方箱價(jià)格8410元,給開(kāi)的發(fā)票金額是8410.可是付款確付了7490元,少付的500元是罰款,麻煩老師把分錄寫(xiě)出來(lái)
借:低值易耗品 8410 ? ? 貸:銀行存款7490 ? ? ? 營(yíng)業(yè)外收入 500
這樣企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)就不能零申報(bào)了,還有好的方法嗎
按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則正規(guī)處理就只能這么處理了。
籌建期購(gòu)買的化驗(yàn)室用品一次領(lǐng)用了 購(gòu)入時(shí)借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 貸:銀行存款 一次領(lǐng)用:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品-攤銷 假如分次攤銷的話就需要在庫(kù)在用3級(jí)明細(xì)了對(duì)嗎
嗯,是的,可以分別設(shè)立攤銷、在庫(kù)這樣的明細(xì)科目。
我問(wèn)的是一次領(lǐng)用攤銷的物品不需要寫(xiě)在用在庫(kù),只有分次攤銷和多次攤銷的才用是嗎?這個(gè)問(wèn)題問(wèn)過(guò)好幾個(gè)老師了沒(méi)一個(gè)回答的一樣的
這個(gè)和一次幾次沒(méi)關(guān)系的,一次也可以用攤銷。全程分錄這樣: 購(gòu)買 借:低值易耗品-在庫(kù) 貸:銀行存款等 領(lǐng)用 借:低值易耗品-在用 貸:低值易耗品-在庫(kù) 消耗,按照消耗金額實(shí)際入賬,如果一次就全進(jìn),分次就多次計(jì) 借:管理費(fèi)用 貸:低值易耗品-攤銷 最后沖 借低值易耗品-攤銷 貸:低值易耗品-在用
我還是不知道一次領(lǐng)用攤銷的分錄?老師你給我寫(xiě)出購(gòu)買時(shí)和一次領(lǐng)用攤銷的分錄吧圖片上的分錄我知道,但是不知道一次領(lǐng)用攤銷的是不是也是這個(gè)步驟,別人做的沒(méi)有你最后那一步?jīng)_,我不知道了
一樣的呀,比如你100,一次攤銷 就是 借:管理費(fèi)用? 100 貸:低值易耗品-攤銷? 100 如果分兩次就是 借:管理費(fèi)用? 50 貸:低值易耗品-攤銷? 50 借:管理費(fèi)用? 50 貸:低值易耗品-攤銷? 50 做兩筆而已。 最后一筆沖是因?yàn)樵趲?kù)和攤銷都留下了余額,在庫(kù)在借方,攤銷在貸方,但是東西已經(jīng)用完了,表示攤銷完了,那么需要把這個(gè)余額沖掉。
為什么一次領(lǐng)用攤銷的,好多人都把你寫(xiě)的領(lǐng)用那分錄和最后沖那分錄給去掉了
我這個(gè)是更完整的一個(gè)表述,如果不領(lǐng)用,就直接通過(guò)在庫(kù)了,那么最后攤銷完了后就是在庫(kù)和攤銷去沖了,不沖的話在庫(kù)和攤銷都有余額。
老師!買的化驗(yàn)室用品籌建期我不做低值易耗品,我直接做開(kāi)辦費(fèi)可以嗎
可以啊,相當(dāng)于直接進(jìn)費(fèi)用了。
宇飛老師!實(shí)際上籌建期的所有易耗品都可以直接進(jìn)費(fèi)用,不用這么麻煩在進(jìn)低值易耗品了這樣理解對(duì)嗎?非常感謝宇飛老師的幫助,以后就只找你啦
對(duì)啊,就是理解成一買回來(lái)就用了嘛,低值易耗品畢竟也不是固定資產(chǎn),可以簡(jiǎn)化處理下。