你好,放在利潤調整是你賬務處理錯誤了,放在應納稅所得額是稅會發生差異了
所得稅這里,我一直區分不開哪些錯的放到利潤總額調整里面,哪些放到應納稅所得額調整里面,是什么原因
老師問一下,我企業所得稅匯算清繳里面要調增68萬的金額,我之前直接調增在其他里,但是稅務老師說不能填在其他里,要入到明細里,請問老師可以入到哪些明星里?因為我去年利潤率沒有做到。匯算清繳中想補上去
你好老師,我跨年度調增了成本,以前年度損益調整有增加,但是有虧損,也交不到所得稅,但是調整的成本,在利潤表里有體現,有個?以前年度損益調整后才是我的利潤。但是報稅季報的表里面沒有這個+以前年度損益調整應該把這個數填在哪里呢?
季度所得稅申報中,利潤總額填什么呢?是利潤表中的利潤總額還是什么應納稅所得額啊?因為企業會設計一些納稅調整調減,那計提的企業所得稅在電子稅務局的季度申報里怎么體現調整調減項呢?比如業務招待費不納稅調整嗎?要等到匯算清繳再調整嗎?
所得稅匯算里面企業所得稅彌補虧損明細表(A106000)本年度(當年境內所得額)這個空里它默認的數跟我報表凈利潤差了一個以前年度損益調整的數(這個數是2022較多了所得稅23年退到我公司的)這個以前年度調整的所得稅數據應該填到所得稅匯算的哪個表里
支付寶的天府通辦小程序如何修改電話號碼?
老師好。。我是購買方,,購買養生酒禮盒,,要對方開票,對方要收我3個點的票。。我是小規模。。我會吃虧嗎
老師 這個追索自始至終都不包括損失是嗎
老師請問下第10項和11項是怎么填寫
請問:現在25年,(小規模)公司①收到23年的購買車輛的票(未做賬)應該如何做賬呢,其涉及的折舊又該怎么處理呢?②收到24年機動車的商業保險票(未做賬)又該如何做賬呢?二者對稅務處理有什么影響呢?
你好,老師,我是把工資表導入財務軟件算個稅,請問下不是說超過5000要交稅的嗎,怎么這個9000多不需要呢,累計減除費用我沒設置啊為什么寫扣除20000呢
請問單位成本怎么計算?
你好老師,我是把工資直接導入財務軟件算個稅,請問下不是說超過5000就交稅的嗎,怎么這個9000多不扣呢
老師、主頁沒有得這兩個表可填怎么辦
老師,我們公司出售二手車,二手車交易市場開具的統一發票金額就是我們公司的收入嗎?
可是這兩個又有些分不清楚,比如國債利息收入,我認為是前者
不是,這個屬于后者