借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
老師,我公司有筆打款13萬(wàn)的帳,本應(yīng)對(duì)私打,對(duì)方直接為客戶開(kāi)普票,我們確公對(duì)公打的。對(duì)方?jīng)]給我們開(kāi)增票,所以一直掛在應(yīng)收賬款在。都兩年了,我們和對(duì)方也早無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái),它們也不可能為我們開(kāi)增票。我現(xiàn)在是否可以直接進(jìn)一筆現(xiàn)金把賬平了?
老師,你好!我們的一家公司,對(duì)方并沒(méi)有要求我們開(kāi)票,但是對(duì)方用對(duì)公賬號(hào)打款到我公司對(duì)公賬號(hào),我之前掛在應(yīng)收帳款貸方,現(xiàn)在確認(rèn)不需要給對(duì)方開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)一下,該怎么銷(xiāo)賬!謝謝
老師好!我們公司主做建筑裝修,收到的材料專(zhuān)票上的銀行賬戶(名稱(chēng)是對(duì)方公司的名稱(chēng),賬號(hào)是對(duì)方公司的賬號(hào))和我們打款的賬戶(名稱(chēng)是對(duì)方公司的名稱(chēng),賬號(hào)是另一個(gè)賬號(hào),當(dāng)時(shí)打款時(shí)該公司名稱(chēng)下的該賬號(hào)能打款過(guò)去,是不起就證明該賬號(hào)就是對(duì)方公司的賬號(hào)?)不一致。這個(gè)發(fā)票能收嗎?請(qǐng)老師回答一下這兩個(gè)問(wèn)題。謝謝了!
你好,我想問(wèn)一下,對(duì)方公司給我們貼現(xiàn),我們現(xiàn)在把承兌付給對(duì)方公司,那么我付承兌的分錄怎么做?謝謝了。之前供應(yīng)商給我們承兌時(shí),我是借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在有家公司給我們貼現(xiàn),我先把承兌付給人家,人家才會(huì)給我貼現(xiàn)。我現(xiàn)在問(wèn)的是,我對(duì)你對(duì)方承兌的分錄怎么做?不是問(wèn)的對(duì)方貼現(xiàn)給我的分錄怎么做。請(qǐng)仔細(xì)看我問(wèn)的什么問(wèn)題
老師你好,我公司承包了一個(gè)工程,對(duì)方應(yīng)該給我付工程款,我們給對(duì)方提供發(fā)票,但是對(duì)方公司要求我們提供工人的賬號(hào),給工人發(fā)工資,剩余的款項(xiàng)支付給我公司,我們給對(duì)方公司開(kāi)全額發(fā)票嗎,我公司怎么記賬
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣(mài)的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷(xiāo)售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷(xiāo)售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷(xiāo)無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
收到,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。