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張老師,想問一下,差錯更正的時候,方法是1錯的分錄,2對的分錄,3 重述。但是有一個問題,確定遞延所得稅的時候,不知道怎么確定是遞延所得稅資產(chǎn)還是負(fù)債?有方法嗎? 就是不知道什么時候賬面減了,稅務(wù)不承認(rèn),賬面大于稅務(wù),資產(chǎn)小抵大納,我怎么判斷賬面和稅務(wù)呢

2021-08-06 20:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-06 20:34

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2021-08-06
學(xué)員,您好。 你就看會計(jì)上計(jì)算的利潤是多了還是少了。多了就是應(yīng)納稅暫時性差異,少了就是可抵扣暫時性差異。 比如交易性金融資產(chǎn)期末公允價值上升100萬,稅務(wù)不認(rèn),這樣會計(jì)上其實(shí)算得利潤多了,就是應(yīng)納稅暫時性差異。
2021-08-06
您好,費(fèi)用若以后可以抵減企業(yè)所得稅,就是遞延所得稅資產(chǎn)
2022-07-06
你好同學(xué),能發(fā)題目原話嗎?錯別字有些多
2022-06-08
同學(xué)你好,很高興為您解答
2023-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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