借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
新公司籌備期沒有銷售只有進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證之后怎么做賬
新公司,只有采購設(shè)備付款,有進(jìn)項(xiàng)票,沒有銷項(xiàng),怎么做賬
老師,我們是礦業(yè)公司正在籌備期,如果一年內(nèi)我們沒有銷售收入,那我的進(jìn)項(xiàng)能不能全部放在"待認(rèn)證稅額"?等以后有銷項(xiàng)了再認(rèn)證放進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,我們公司沒得收入,只有進(jìn)項(xiàng),然后進(jìn)行稅額我之前做賬應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。本期我已經(jīng)認(rèn)證了,我需要怎么做賬呢?
老師,只有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證,有期末留抵?jǐn)?shù),分錄怎么做
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
申報(bào)的時(shí)候要怎么操作?
在附表二填寫你認(rèn)證的就可以,其他的不用填寫,保存申報(bào)提交。