購銷合同,是指購買合同和銷售合同,兩者金額之和。印花稅需要按購銷合同金額之和繳納
老師,我們是建筑工程施工單位,稅局給我們印花稅核定按月申報,是不是有開銷售發票就要按發票金額申報?還是只要本月有簽訂合同就要按合同金額申報呢?
老師您好,請教。我們公司今年有發生工程合同的簽訂,以及購銷合同的簽訂,但是這些都沒有申報印花稅,按理應該發生業務期滿15日內申報,但是漏了申報,我該按什么基數在下個月補申報萬分之三印花稅?
在實際工作中申報印花稅是按什么申報,有些人說按開出發票的金額,有些人說按簽訂的合同,有些人說只按簽訂的銷售合同,購買合同不用管。
老師向你請教個問題啊,在咱們實際工作中,如果買賣雙方沒有簽訂這個合同,但是他卻發生了這種購銷業務的,咱們要不要交印花稅?我查了一些,有些資料,有些說要交的,有些說沒有簽合同,不交,不知道到底交不交。
老師 印花稅究竟按照簽訂的合同來繳納印花稅還是按照每月收到的發票金額來申報繳納呢?因為存在時間差異 簽了合同 有些過了一年以后才開的發票,甚至很多根本沒有合同的
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
今天我幫一個客戶申報印花稅,他說不要繳納那么多,乘萬分之三還要乘萬分之二,我不能理解,沒有這個稅收優惠呀
是的,沒有,但當地稅局有可能有特殊優惠情況,需要咨詢相關稅管