如果貸款報表上的銷售收入比實際銷售大可以嗎 可以
老師,請問公司要貸款,編制貸款報表要注意哪些呢,如果貸款報表上的銷售收入比實際銷售大可以嗎
老師,發(fā)現(xiàn)去年計提一筆費用,借銷售費用貸其他應付款,實際這筆款是多計提的,現(xiàn)在要沖掉其他應付款,,要用以前年度損益調整嗎?如果用這個科目,報表就不平了,能調到營業(yè)外收入嗎?
農民合作社受托代銷非本社成員商品比如是90萬,賣出時,借:銀行存款 100,貸:受托代銷商品 90,貸:經(jīng)營收入 10,請問,合作社按照100萬開出賣出發(fā)票,實際手續(xù)費收入10萬,這10萬要交增值稅嗎?如果要交,增值稅報表上,發(fā)票是100萬,收入是10萬,二者不一樣,怎樣填表? 上位老師說收入是100萬,可明明只收手續(xù)費10呀,怎樣填制增值稅報表?
老師,公司貸款要納稅申報表,實際納稅申報表金額小,現(xiàn)在如果改成大金額的申報表,請問人家銀行會看出來嗎?
老師,我需要調整編制三大財務報表給銀行,做貸款需要,資產負債表和利潤表編制好了,比較隨意編,現(xiàn)在需要編制現(xiàn)金流量表,是可以根據(jù)前面的兩個財務報表編制嗎?有什么勾稽關系嘛?要注意什么才能使得三大報表匹配呢?
小規(guī)模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業(yè)務收入100/1.03貸應交增值稅銷項稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業(yè)務成本80貸銀行存款80然后申報的時候根據(jù)差額100-80=20*0.03申報,然后把應交增值稅銷項和實際申報的差額計入借應交增值稅抵減,貸主營業(yè)務收入或者主營業(yè)務成本簡易計稅用“應交稅費——簡易計稅”科目核算。確認收入時,按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認成本時,因進項不能抵扣,稅額計入成本,也需價稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計算應納稅額
個體工商戶開的專票可以抵扣稅嗎?還有25年1月注冊公司還可以減少注冊資金嗎?
一般納稅人收到蔬菜種植合作社開的1%普通發(fā)票能抵進項嗎?
你好,出口退稅的課沒有更新呀
老師,出納到銀行買支票時,領購單上蓋的2個章是公章和出納的人名章嗎?還是別的什么章?
請問老師,我們有研發(fā)費用,企業(yè)所得稅匯算時,研發(fā)費用加計扣除明細表填寫了,期間費用明細表里研發(fā)費用也填了,但是主表的研發(fā)費用那行是0,怎么辦
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
請問老師。我們外購一批酒送給客戶,賬務已經(jīng)視同銷售做進成本了,那年度匯算的時候,也是要填視同銷售收入和視同銷售成本,一加一減就不用交所得稅了嗎?
老師,殘保金申報表的上年在職職工人數(shù)是填寫年平均人數(shù)嗎
實際收入大概500萬 ,報表上體現(xiàn)1500萬,這個可以嗎
實際收入大概500萬 ,報表上體現(xiàn)1500萬,這個可以嗎 太多了,1000差不多了
好的,謝謝
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