同學你好 不需要調整;等收到發票后再沖減應付賬款;
付材料款給對方公司,我寫的借應付賬款-xx公司,貸:銀行存款,但對方沒開票過來,我賬上就有余額,我需要調整嗎?
老師您好,建筑行業材料商開進來的普票,分錄借:應付賬款–XX公司,貸:銀行存款,當月付款,當月到票,但是月末期末余額還是在借方,那我后期要怎么調呢。
老師你好,我從公賬里面支付給對方公司3552,對方公司沒有開票給我,但是貨回來了,借:銀行存款,貸:應付某某公司,借人庫存商品,貸:應付某某公司,對嗎
老師請問我公司的銀行回單上有一筆付出去的款 摘要寫著技術服務費 應該怎么寫分錄啊 是借應付賬款**公司貸銀行存款 還是 借管理費用 貸銀行存款丫 ,我們只是付款給對方 還沒收到對方的發票
應收賬款借方余額表示已經給對方開發票但是對方沒有給我們付款的 貸方余額表示對方付款了但是我們沒給人家開發票。 應付賬款借方余額表示已經給對方付款了,但是對方沒有給我們開發票。 貸方余額表示已經給我們開發票但是沒付款?是嗎
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
現在問題是對方不開發票了
同學你好,您方收到材料了么?
收到了,我們是先付款,人家發材料
同學你好,收到材料 借,原材料 貸,應付賬款 只是材料成本沒有發票,不能在所得稅前扣除;
但我們不是生產型企業,我們是建筑企業,也這么寫嗎?
同學你好 但我們不是生產型企業,我們是建筑企業,也這么寫嗎?——計入工程施工一工程成本一材料費;