你好 不是的 調(diào)整之后的利潤總額
所得稅稅負(fù)是用應(yīng)納稅所得額除以不含稅銷售收入嗎,應(yīng)納稅所得額是減免后的金額嗎
應(yīng)納稅所得額是指的銷售額嗎?
請問一下,所得稅稅負(fù)=應(yīng)納所得稅額/銷售收入,其中的應(yīng)納所得稅額在所得稅申報表里面指的是哪個數(shù),應(yīng)該是16嗎,還是14+16呢
應(yīng)納稅所得額不超過300萬?這個應(yīng)納稅所得額指得是利潤總額嗎?
所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額÷應(yīng)納稅銷售額(應(yīng)稅銷售收入),這邊的計(jì)算,銷售額是含稅還是不含稅
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數(shù)據(jù)給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業(yè)期攤銷嘛
小規(guī)模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
老師,請看一下怎么修改
A公司,有企業(yè)股東B實(shí)繳60萬和C實(shí)繳40萬,現(xiàn)在股東B要把其擁有的一半股權(quán)30萬轉(zhuǎn)讓給D,轉(zhuǎn)讓價為30萬,請問現(xiàn)金流是D直接轉(zhuǎn)30萬給B,還是D先轉(zhuǎn)給A再由A轉(zhuǎn)回B?
老師個稅經(jīng)營所得賬上也體現(xiàn)不了實(shí)際利潤啊
前年的收到的一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,今年雙方協(xié)商紅沖了,當(dāng)時已經(jīng)抵扣過入賬了,現(xiàn)在怎么處理
這道題,每股收益一每股股利=每股凈資產(chǎn)?怎么理解?
出口生產(chǎn)企業(yè)如何計(jì)算每月要抵扣多少進(jìn)項(xiàng),每個月能退多少稅
2025年1~3月份。第一個季度都是虧損的,我在做第一個季度企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的時候,需要先做了匯算清繳。再報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳嗎?
就是利潤表里面利潤總額的數(shù)對嗎?
你好,如果是匯算清交的話,需要調(diào)增調(diào)減的,還有彌補(bǔ)虧損之后。
明白了老師,謝謝,問的都是比較基礎(chǔ)的,感謝
不用客氣,工作愉快。