沒問題,跨年的也是可以開紅字發票的
請問下老師,我們11月給一家公司開票了,但是當時開票信息輸入錯誤,導致這個月才發現票開錯了,現在只能紅沖重新開是嗎?那如果重新開了,下個月申報的時候稅款是一正一負抵扣了嗎?還是需要重新出稅款
老師,問一下客戶自己原因發票信息錯誤,三月開的專票,現在找我們讓我們重新開具,必須要給重新開?
跨年度的普通發票客戶要重新開還能重新給開?我們公司不想給重新開具,當時他們填寫信息填寫錯誤
老師,跨季度的增值稅電子普票,信息錯誤,客戶要求重新開具,我們這邊怎么處理
12-28給對方公司開具的發票,對方公司說跨年了要求我們重新開具。電子普通發票
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業用的是小準則,有固定資產減值損失,稅務系統負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據,其他是可退稅專票,那這個收據部分是供應商確定無法開出發票,除了不操作退稅系統之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業信用信息公示系統這里生產經營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調增補交企業所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
我們不想給重新開了,都已經結賬了,稅務那邊會有影響?
這個你們雙方協商,你要開是可以開的
開個負數再開個正數沒影響
開的話需要我們這邊怎么做
但是跨年了呀,我這邊稅務怎么申報啊,怎么處理啊
填負數再填正數不就抵消了嗎