同學,你好。你們不用找發(fā)票啊,因為現在每季度收入不到45萬免增值稅及附加稅,納稅所得額100萬以內企業(yè)所得稅2.5%繳納
你好老師。小規(guī)模旅行社,差額征稅全額開票的問題。一筆業(yè)務,收團費現金1000,全額開普票,金額990.1,稅9.9,其中成本800,返利給客戶100,我想問下我這個怎么做分錄。 我的疑問主要在全額開票和差額征稅上。分錄確認收入,不是應該按照發(fā)票寫么,那怎么差額征稅,收入-成本計稅這個怎么弄呢
小規(guī)模旅游業(yè) 想問下幾個問題 第一個是關于旅游公司差額征稅的問題 這個如果小規(guī)模開發(fā)票 我開成差額征收了 假如一萬的收入 差額征收成本為1千 那我就要找一千的發(fā)票么 那我如果沒有一千的發(fā)票 那怎么辦呢 這個?
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個問題想請教;1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發(fā)票,入賬時怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時候收入,成本,應交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個9000已經在開出去發(fā)票的時候扣除了還要入帳么?有點長,謝謝
老師好,有一個很大的問題想咨詢一下 我們是很小的旅行社,小規(guī)模納稅人,開具給客戶的發(fā)票沒有用差額征稅的方式,是普通開具,普通開具的話在填寫增值稅申報表的時候還能填差額也就是成本部分去享受差額征稅嗎?如果可以有文件可以參考嗎,謝謝
老師好,情況是我們是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),現在有兩個問題想請教 ①我們開出去的發(fā)票是差額征稅,稅率是多少呢?有人告訴我說是5%,但是我看了一下資料,只是勞務派遣的差額征稅是5%,是我資料沒有查對么?有相關文件么? ②我們開出去的差額征稅的發(fā)票,上面標注的差額,在當季沒有收到全部發(fā)票怎么辦?怎么報稅呢?例如,7月給A公司開具1萬發(fā)票,備注差額9萬,但是截止9月30日,只收了4萬的發(fā)票,還有五萬的發(fā)票人家不給開,這種情況怎么申報呢?謝謝老師,
老師,那選擇差額征收,但開進來的發(fā)票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發(fā)票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
老師。。那我已經到了45萬以上了啊 怎么個差額征收法呢
同學,你好, 旅游業(yè)?(小規(guī)模納稅人)給游客支付的?門票費、房費、餐費、車費、導服費,都可以作為主營業(yè)務成本,按收入-成本后的差額交稅
我收到的錢肯定是這些全部包含在里面的 我開出發(fā)票是不是應該按照全款計算收入 因為你所說的這些費用 有的根本取不了發(fā)票的 那應該怎么辦呢 還有就是差額征收就不能開專票 ?只能開普票???但是我問了我們稅務局的老師?他說可以開 我開了 增值稅全款也上了?我還是繞道原來的問題了 那我這一塊做賬的時候就還是按照繳納增值稅的做賬唄?那支付的那些餐飲啊那些怎么辦呢?
我還是想問問 依據財稅政策 如何做賬 如何開發(fā)票 如何在增值稅納稅表上面進行申報 提現我的差額征收這一塊?
同學,你好。差額可以開專票,這樣你開票時可以直接撥打12366,請他們指導你開票
我還是想問問 依據財稅政策 如何做賬 如何開發(fā)票 如何在增值稅納稅表上面進行申報 提現我的差額征收這一塊?
同學,你好。這樣我推薦你一個網站,你先看看,如果還不清楚我們再溝通,如何?稅屋——第一時間傳遞財稅政策法規(guī)!? https://www.shui5.cn/
我就是不清楚 我問你 你讓我找稅屋 我要是找到了 我要你
同學,你好。你有些基礎知識要先了解。我能理解你有些急。你們取得全部收入計入主營業(yè)務收入,然后取得給游客支付的?門票費、房費、餐費、車費、導服費,都可以作為主營業(yè)務成本,差額開專票
我問的是 收入減去費用確實是可以進行差額征收對吧 那我打比方 我旅游收錢收了100塊錢 各種價外費用20塊錢 那我是不是用100-20的差額計算增值稅對吧?
同學你好,你算的正確啊
同學你好,我們單位是勞務派遣,一般是那20元開普票,1000-20開專票
同學你好,普票備注欄里面要寫清楚
同學你好,如果要是覺得拿不準,還是建議你咨詢12366確認清楚