你好,小規(guī)模納稅人,發(fā)票開錯(cuò)紅沖重新開,需要做相應(yīng)賬務(wù)處理的?
小規(guī)模納稅人,發(fā)票開錯(cuò)紅沖重新開,需要做賬嗎
小規(guī)模納稅人,紙質(zhì)版普票,跨月重開發(fā)票,已重新開發(fā)票,尚未做紅沖,還可以做跨月紅沖嗎?
小規(guī)模納稅人1月開了免稅普票需要紅沖重開嗎
專票開錯(cuò)紅沖后重新開,紅沖發(fā)票需要做賬嗎?做賬會計(jì)分錄
老師,我的庫存擺了幾百萬在上面,但實(shí)際上是沒有庫存的,我怎么才能把他合理抹掉呢
請問老師,資本公積增加了,需要申報(bào)印花稅么?
24年第一季度是個(gè)體戶,第二季度辦理了個(gè)轉(zhuǎn)企,現(xiàn)在做24年匯算清繳時(shí)24年第一季度的定期定額九萬被計(jì)入了增值稅總收入該怎么處理
郭老師,我們之前是普通的生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在要增加進(jìn)出口權(quán),要怎么操作,走哪些流程
您好,老師,退的社保怎么做賬啊
工商年報(bào),股東出資情況,認(rèn)繳,實(shí)繳,實(shí)繳是2017年,已全部到位。認(rèn)繳日期是不是寫2017年。如果沒有到位,認(rèn)繳日期是不是填規(guī)定的2030年。
老師我們公司是生產(chǎn)養(yǎng)殖設(shè)備的,成本核算:采用分批法還是約當(dāng)產(chǎn)量法合適
給個(gè)體戶 開了2張專票,不到10萬元對方收票當(dāng)普票用,發(fā)票肯定會滯留我公司會有風(fēng)險(xiǎn),已告知對方票有問題,人家不同意換,怎么辦?
老師,出口運(yùn)費(fèi),是不是只有到岸價(jià)才會有出口運(yùn)費(fèi)的,離岸價(jià)與工價(jià)不會有出口代理運(yùn)費(fèi)的對嗎
剛辦了一個(gè)社會團(tuán)體法人登記證書,需不需要去稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記?
那要怎么做呢?
你好 紅沖的發(fā)票 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 (注意:這個(gè)分錄的借貸方金額都是負(fù)數(shù)) 重新開的發(fā)票 借:應(yīng)收賬款等科目????,?貸:主營業(yè)務(wù)收入??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
是這樣紅沖,那咋只有兩個(gè)分錄呢?
你好,之前的藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)做了收入分錄(第一個(gè)分錄) 然后紅沖,重新開做上面兩個(gè)分錄,總共就是做了3筆分錄啊?
沒有沒有,開錯(cuò)并且提交紅沖的發(fā)票沒有做分錄的,就是單純開錯(cuò)重新開了
你好,做三筆分錄,與你針對重開做一筆分錄,結(jié)果是一樣的?
哦哦就是說我第一次開錯(cuò)的那一筆分錄按正常收入開,然后再做你剛才說的那兩筆?
你好,是的,是這樣的?
可是我第一筆票沒有做分錄呀,比如說我第一次開成了10000,對的票是12000,收到的錢也是12000,老師你能寫一下嗎,我還是沒明白
你好 第一次開具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款等科目?10000 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 紅沖 借:應(yīng)收賬款等科目? ?—10000?, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 (注意:這個(gè)分錄的借貸方金額都是負(fù)數(shù)) 重新開的發(fā)票 借:銀行存款等科目 12000? ? ,?貸:主營業(yè)務(wù)收入??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅