你好!屬于代收代繳業務,不可以抵扣進項稅額了
你好,老師,麻煩問下,我們有個代收代繳業務,代移動公司付的電費,然后國家電網給我們開了專用發票,這個發票我們抵扣嗎?
我們是物業公司,代收的電費我們記到其他應付款去了,等給國家電網支付的時候我們就把其他應付款下賬了,然后有一張發票是把自己的成本電費和代收的開一張專用發票上了,現在代收的做進項稅額轉出貸方科目怎么做
老師你還,是這樣的我們園區代收商家的電費,怎么做賬?然后這個電費我們需要交到國家電網,然后電網給我開專票,我想知道整個流程怎么做賬呢?
老師,麻煩問一下,這張電梯安裝發票,安裝隊去稅局代開的發票,稅務局打電話來說,我們沒有履行支付義務。是我們公司代扣代繳嗎?
老師,你好我們是農業公司,我們承包的甲的地種植,我要用電然后交電費,我沒有直接交給甲而是直接交給國家電網他們開的票是開給甲的,然后甲給我們做票據分割然后再給我們這樣可以?我支付給國家電網的這個費用怎么入賬?
老師那選擇差額征收,如果當月有進來的票開票的時候還沒有扣除,需要做賬嗎?怎么做
老師,學校是營利性技工學校,收取的費用需要交增值稅嗎?
請問,增值稅超500萬了,系統提示要轉一般納稅人,可以調整報表嗎?因為是體育行業,收場地服務費,培訓費,比如有些儲值的,未消費的也確認了收入
老師,選擇差額征收全額開票,具體做賬的時候是按開出的全額發票做,借銀行存款,貸主營業務收入,貸應交增值稅銷項稅額,那取得的發票怎么做賬,比如取得一張500稅率為1的發票,就借主營業務成本500/1.05借,應交增值稅銷項抵減500/1.05*0.05貸銀行存款嗎
所得稅匯算清繳時有一筆收入和成本漏報了,如果改第四季度財務報表會產生所得稅和滯納金,能不改第四季度財務報表直接改財務年報嗎?
老師,資金需要量=(基期資金平均占用額—不合理資金占用額)*(1+預測期銷售增長率)是乘以還是除以(1+預測期資金周轉速度增長率)?為何中級和稅務師教材對這個公式不同?
相對事件是認為意識可以改變的(例如。拾得物品,) 絕對事件是認為無法改變的(例如,戰爭,疫情,洪水等等)對嗎?
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
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那 我代收的這個專票要怎么入賬
支付 借其他應收款 貸銀行存款 收錢 借銀行存款 貸其他應收款
好的 謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝