對的 這個是差額納稅的填寫的
你好 老師,我是建筑勞務公司 請問下 :如果我的包工頭去項目所在地代開了經營所得發票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務是簡易計稅公式是:應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經營所得發票給公司,公司全額開100萬的發票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
建筑行業,這個附表三,是不是如果有分包,差額納稅,需要在這里填寫?我們是一般納稅人,比如有樁基勞務分包工程,分包方是給我們開專用發票的,進項稅可以抵扣。假設本期收到100萬樁基勞務分包發票,需要將100萬在此處申報填列嗎?
老師,我想咨詢下,假如我公司是勞務分包,開了100萬發票,稅率3%給甲方,增值稅本來要交29126元,我公司付給手下的分包班組40萬,班組開建筑服務費普通發票給我們,我們可以直接把普票40萬/1.03*0.03來抵扣我公司應交的增值稅嗎?并且把40萬金額填在申報表附表3里面的服務、不動產和無形資產扣除項目的本期發生額內,班組開的發票如圖下,這種可以抵扣進項嗎?
老師你好!請問我們公司是總包(一般納稅人),總包金額比如是100萬,然后分包50萬勞務給別的公司,然后我們公司開出100萬發票去結工程款,并收到了分包勞務公司開給我們的50萬發票(勞務公司是小規模),這樣申報稅時我們公司是不是只需要申報50萬?另外地預繳需要按哪個金額來預繳?
老師你好,我們是一家建筑公司,承包了甲方的勞務分包工程和水電安裝專業分包,勞務部分給甲方開的是3%的專用發票,我們用的是簡易計稅方法,水電安裝專業分包的這一部分甲方要求開9%的專用發票,我們開出去銷項發票以后,可以進項發票可以收到材料費和人工費,老板的車可以開13%的稅率的話,我們可以抵扣進項嗎? 2、收到材料發票以后 借方:工程施工/直接費用/材料費 貸方:應付賬款 給甲方開建筑服務—工程服務 材料費這一塊需要開建筑服務/材料費嗎? 一個季度后 借方:主營業務成本 貸方:工程施工/直接費用/材料費 工程施工/直接費用/勞務外包費
企業已實繳,現在想變更法人和股東,是不是要交個稅,看財務報表的未分配利潤嗎
老師好,請問這道題A選項會計分錄怎么做?為什么應當計入所有者權益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現在繳納的話可以用現在的進項抵扣增值稅嗎
進項稅額10萬,按照行業的稅負率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計分錄嗎?如果做的話,會計分錄應該怎么做?
老師,增資擴股需要什么資料?
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?
老師,24年工會經費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
也就是說我還需要把100萬樁基分包填列上去,是嗎?
差額納稅的話一百萬是你得成本就需要填寫