你好 是的 是 這樣處理的,對方發票做賬了發票可以不退回?
材料商給我們寄了一張專票,我們已經抵扣了,現在對方需要我們退換,我們是開紅字信息表,然后對方開紅沖票,拿我們要把之前抵扣的票退換給他們嗎?
我們公司開給客戶20萬發票,發票聯和抵扣聯寄給他們了,但是他們并沒有抵扣,現我們想終止業務,請問紅字信息表和紅字發票他們開還是我們開?如果他們不配合怎么辦
老師,我們給客戶開的票,他們跨月并且抵扣了,是不是他們先開紅字信息表給我們,把錯的發票也要一起寄給我們呀
老師,我想問下啊我們上個月抵扣了一張發票,這個月對方說開錯了,我們給開了紅字信息表過去,他們是不是要把開的紅字發票給我們寄過來啊
老師,請教下,客戶抵扣了的專票。等他們開完紅字信息表后,我們開出的紅字發票,要給他們兩聯是吧?
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎
食堂修繕費用進什么科目
賬戶注銷打進來的款計入什么
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
審計報告一般多久出來?
哦哦,那我們不是要開負數和正確的給他們是嗎,負數發票抵扣聯記賬聯和正確的發票一起寄給他們
你好 對?要開負數和正確的給他們是 負數發票抵扣聯記賬聯和正確的發票一起寄給他們 對