你好,是的,分錄正確
老師,有一個(gè)員工5月底辭職,但是單位6月交了社保,她6月沒上班是沒有工資的 那我6月申報(bào)sh 自然人的時(shí)候她的工資是單位和個(gè)人的社保加在一起算她的實(shí)發(fā)工資吧
老師,我們有個(gè)員工在5月底離職,但是單位6月還交了社保,我做在工資表里不體現(xiàn)她,做個(gè)分錄借現(xiàn)金,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)(個(gè)人和單位社保)對(duì)嗎
老師,在做支付社保憑證,第一步計(jì)提社保,借管理費(fèi)用職工薪酬社保單位部分,貸 應(yīng)付職工薪酬社保單位部分,支付的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬社保單位部分,其他應(yīng)收款個(gè)人部分,貸現(xiàn)金。為什么在資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)啊。
老師,我們有個(gè)職工辭職了,但是我們已經(jīng)給他交了全年的社保,現(xiàn)在他給單位要退社保,單位部分1500元,個(gè)人部分1523.16元。然后當(dāng)時(shí)交社保的時(shí),我記的賬是借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn),支付的時(shí)候是接借應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)借:其他應(yīng)付款-社保。貸:銀行存款。現(xiàn)在給這人在工資表里扣掉了單位部分和個(gè)人部分3023.16元我現(xiàn)在咋做賬
老師,我們有個(gè)職工辭職了,但是我們已經(jīng)給他交了全年的社保,現(xiàn)在他給單位要退社保,單位部分1500元,個(gè)人部分1523.16元。然后當(dāng)時(shí)交社保的時(shí),我記的賬是借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn),支付的時(shí)候是接借應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)借:其他應(yīng)付款-社保。貸:銀行存款。現(xiàn)在給這人在工資表里扣掉了單位部分和個(gè)人部分3023.16元我現(xiàn)在咋做賬
留抵的一萬多購買支架的進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)錢收了票還沒開。我采購線材的票供應(yīng)商還未開票給我,對(duì)應(yīng)的線材銷項(xiàng)已經(jīng)開出去。可以先把支架的進(jìn)賬來抵扣線材的銷項(xiàng)嗎,線材的票收到以后拿來抵扣支架的銷項(xiàng)。
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會(huì)計(jì)制度
老師租的倉庫人家的貨放在我們租的倉庫里,這個(gè)是不是要開,代倉服務(wù)費(fèi)發(fā)票,還是開倉儲(chǔ)服務(wù)
請(qǐng)問我司報(bào)關(guān)進(jìn)口的貨物晶圓單位是“片”,一片有6000個(gè),現(xiàn)在客戶要求我們按單位“個(gè)”開票,可以嗎,這樣我們進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的單位就不一致了。
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
手板開票是3個(gè)點(diǎn)的嗎
老師,壞賬做資產(chǎn)損失,要提供什么資料
老師你看這一列數(shù)值都是常規(guī),但是第一行正常,第二行看著正常,一點(diǎn)擊左上角就出現(xiàn)逗號(hào),第三行直接把逗號(hào)顯示出來了,我要是匹配VLOOKUP公式我用哪一種呢老師
@郭老師,我們研發(fā)部門有7個(gè)人,但是有3個(gè)研發(fā)人員,不想交稅,找的父母承擔(dān)工資。所以父母工資也計(jì)入研發(fā)工資中,現(xiàn)在稅務(wù)讓提供研發(fā)工資明細(xì),還有學(xué)歷證明,那父母沒有學(xué)歷怎么辦比較好呢?
老師,公司招了一個(gè)做飯阿姨專門給員工做飯,每月根據(jù)用餐金額做到相關(guān)部門的福利費(fèi)用,但她購買菜是沒有發(fā)票的,請(qǐng)問這個(gè)企稅需要調(diào)增嗎?
就代表6月的社保收回了對(duì)吧,那摘要咋寫啊
是的,收某某社保費(fèi)
自然人平臺(tái)上也不要體現(xiàn)她的對(duì)吧
是的,不需要申報(bào)他的