你好這個需要調為收付實現制,發的次月去申報個稅,
老師,您好!我想咨詢一下我們是當月計提當月工資,下月發放,就比如說五月發放四月工資,然后六月份申報上月個稅時,如果是單獨按照一個月計算個稅時有個稅,但是在扣繳端系統里面算的時候稅款是零,這個是按照那個算呢?
老師,請教,我家公司總拖欠工資,我每個月計提當月工資入費用,而個人收入申報系統按每月實際發放數申報的,比如,20年9月發放了7、8月兩個月,就申報7-8月工資,在7、8月當月沒有發放工資的就零申報收入,這樣做下來,9一12月工資計提了但是沒有發放,我在個稅收入零申報了,今年21年1月發放了,那這個9一12月工資是21年1月申報?對嗎?我覺得好像做錯了,老師,是不是計提后就要申報個稅才對呀?是不是,這個1月申報去年20年12月個稅時就全部申報9一12月工資收入?老師,求教!
我們是每個月20號發工資,歷史問題。比如5月工資6月發放7月個稅申報,但個稅系統上稅款所屬期是6月。 以后就是當月發放當月申報,工資提前到15號左右發放,個稅在15號前能申報掉。接下來就是6,7月工資合并計稅,8月15左右發放。這樣個稅系統上稅款所屬期在7月。大致我也不是很了解領導的意思 就是讓我如圖那么操作 是否可行
老師,我們每月代扣代繳個人所得稅沒按照收付實現制繳納,這樣有沒有什么影響?我們是當月發放上月工資,發放完之后,就扣個稅,比如8月發放7月工資,然后就當天扣了7月個稅,這樣可以么?
老師,每個月申報個稅必須跟實際發放時間點相對應嗎?之前我們一直是每個月最后一天發放當月的工資,這樣申報個稅就是正常申報。這個月開始,我們要15號才發放上個月的工資,在時間上有點偏差,那我現在申報7月份的個稅做0申報嗎?還是按照實際發放金額去申報?
車輛保養需要哪些手續給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發票上必須體現9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發票額度210000,結果開了一張310000的發票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現,編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現金收訖,根據內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現在客戶就是要求要把這些計入固定資產里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
銷售部領用辦公桌椅到期報廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費用在貸方提現。原始價值3000元,賬面價值0元,殘料價值240元,現金收訖
可是,我們從公司開業就這么處理的,到現在不知道怎么調
這個一般是0申報一個月,調正確這樣,
那正常情況下,可以0申報這樣操作一個月么?
實務中就是0申報一個月,之前稅局給意見 這樣
那一個月沒有給員工繳納個稅,這個怎么處理?
不需要處理,下個月申報按這個實際去申報就可以 直接生成0工資就可以
哦哦,這樣空出來一個月操作,是完全沒有問題哈?
這個沒有問題,這個也是稅局指導說0申報一個月