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注會稅法 老師研究開發費用,比如2000,在應納稅額中,加計扣除75%,調減2000*75% 為什么有的題在應納稅額還要調減2000?有時后不用?有的題是說獨立核算就要調減2000。有的說包含在管理費用中,就不用調減。這里是否要考慮形成無形資產還是未形成無形資產

2021-08-03 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-03 10:10

您好,對于費用化的研發費用,2000本來就可以扣,如果提示說包含在了管理費用,那么已算在利潤總額中,如果沒有提示,那么可扣部分為2000的費用%2B加計扣除的2000*0.75,這塊根據題來,是從利潤總額調增調減,還是直接問能扣多少,建議多做題目,多注意題目的表述,自己也做總結。

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快賬用戶6792 追問 2021-08-03 11:57

研究階段可以資本化的研發支出,應該股計入成本中吧,這里我應該是想太多了,想到會計了,稅法應該不會這么復雜

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齊紅老師 解答 2021-08-03 13:30

您好,您的理解正確。

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您好,對于費用化的研發費用,2000本來就可以扣,如果提示說包含在了管理費用,那么已算在利潤總額中,如果沒有提示,那么可扣部分為2000的費用%2B加計扣除的2000*0.75,這塊根據題來,是從利潤總額調增調減,還是直接問能扣多少,建議多做題目,多注意題目的表述,自己也做總結。
2021-08-03
你好,學員,研發費用是直接按照100*75%扣除,資本化形成無形資產的要計算攤銷乘以75%加計扣除胡
2023-09-09
你好,原費用已經在正常處理時攤銷費用了,這里是加計扣除,所以只是增加的75%部分
2020-08-31
您好,這不是暫時性的,是永遠差異,就是給的優惠,可以多扣75%,鼓勵大家研發。
2024-08-18
你好!在取得這個10000資產的當年,這個收入10000不征稅,所以匯算清繳時候從應納稅所得額里減下來,當年的折舊2000在會計上已經記入了成本費用,所以匯算清繳的時候,要調增應納稅所得額2000。
2022-08-09
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