借應付帳款貸庫存商品 紅沖暫估入庫 結轉了成本嗎
老師。1月份銷售發票多開了11700,2月份的時候需要沖紅,那我一月份需要做一個暫估入庫嗎??如果做暫估入庫的話,那結轉成本的時候暫估要結轉到成本里嗎??
暫估入庫收到發票的時候如何做分錄結轉
暫估入庫如何做分錄,收到發票又如何沖回
老師,如果暫估入庫,發票后來收到,暫估的多了少了,成本結轉的多了少了如何做賬的分錄能說下嗎?
在9月份暫估入庫,10月份收到對方發票,做了沖銷暫估,入庫分錄,在11月份的時候才發現對方在10月份的時候作廢發票,現發票已退回給對方,我如何調10月份的沖銷暫估、入庫分錄?做相反分錄嗎?
老師,本月購買原材料未取得發票,但已用原材料加工成產品出售,那原材料這部分應該怎么入賬
收到某汽車服務有限公司開具電子普通發票,運輸服務*客運服務費發票,稅率1%,可以抵扣進項稅額嗎?
尼師,母子公司之間簽訂合同,雙方都要繳納印花稅嗎?
數電票上面發票的復核人應該怎么填寫
牛奶和啤酒的商品稅務編碼是多少
老師,這個合同和營業執照,我要開瓦工工資,發票項目名稱寫啥,甲方幫我們代發農民工工資呀
信用資產損失就是壞賬準備嗎?這個數據是正數,表示計提的壞賬準備,這個數據是負數,表示已經發生了的損失。 為什么利潤表要加上信用資產損失得出營業利潤?不是很明白勾稽關系
老師您好,匯算清繳職工薪酬工資薪支出的帳載金額就是每個月計提的應發工資包含個人社保,不包括公司繳納的社保
老師您好!公司老板想在試用期內解雇一位員工,因為公司小,我又負責財務又負責人事,我想請教您怎樣才能合法的解雇并避免勞動糾紛呢?
老師,工商年報社保基數的填寫,是填每個人每個月的數據還是按照所有人每個月的乘積結果填寫?
嗯,做在成本里
比如。我借70萬商品貸應付款70萬 借70萬成本貸70萬商品。后面收到發票應該怎么做分錄
借主營業務成本-70貸庫存商品-70
然后做一個發票的,借庫存商品進項貸應付賬款,借主營業務成本貸庫存商品。
打個比方我這個月只收到50萬發票還有20下個月,我是不是先沖50
對的,是的是這么做的。