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暫估入庫收到發票的時候如何做分錄結轉

2021-08-01 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-01 09:28

借應付帳款貸庫存商品 紅沖暫估入庫 結轉了成本嗎

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快賬用戶9922 追問 2021-08-01 09:29

嗯,做在成本里

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快賬用戶9922 追問 2021-08-01 09:31

比如。我借70萬商品貸應付款70萬 借70萬成本貸70萬商品。后面收到發票應該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-08-01 09:32

借主營業務成本-70貸庫存商品-70

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齊紅老師 解答 2021-08-01 09:32

然后做一個發票的,借庫存商品進項貸應付賬款,借主營業務成本貸庫存商品。

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快賬用戶9922 追問 2021-08-01 09:42

打個比方我這個月只收到50萬發票還有20下個月,我是不是先沖50

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齊紅老師 解答 2021-08-01 09:43

對的,是的是這么做的。

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借應付帳款貸庫存商品 紅沖暫估入庫 結轉了成本嗎
2021-08-01
你好 紅沖暫估 按發票入賬?
2021-11-22
借:成本費用? 貸:應付賬款-暫估 下個月發票來了 借:成本費用(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:? 成本費用 貸:應付賬款-XX公司
2021-08-01
同學你好 原分錄負數紅沖
2022-12-20
同學你好 對的 是這樣
2024-05-17
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